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7月经录入了管理费用,8月份收到了专票怎么处理

2024-09-06 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-06 11:46

再做分录 借:进项 借:管理费用(红字)

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相关问题讨论
你好,这个发票你可以直接贴到9月份的里面去就行了。
2024-10-18
同学,你好 是的,计入7月 借:费用 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款
2024-07-02
你好,直接把发票附在6月份的凭证后边
2023-08-11
你好,要红字冲销掉,借银行存款30,借管理费用30(红字)
2020-11-05
你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
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