再做分录 借:进项 借:管理费用(红字)
5月份发生的收入,7月份才开票怎么进行账务处理,5月份发生的费用,7月份发才收到发票怎么进行账务处理
老师,请问8月份计入管理费用30万,发票一直没拿到,到11月份钱退回来了,该怎么处理呢?之前入账没发票
你好,7月开了一份重复的普通发票,8月份发现了要冲红,7月份怎么做账,到了8月份又该怎么做账,不太懂账务怎么处理请详细写下会计分录谢谢
姐麻烦还有个问题问您 这是我们7月份做的凭证 直接付款了 管理费用包涵进项税了 8月收到发票已经抵扣了 这个月领导非要用税冲减管理费用 这个账怎么做
您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
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