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请问老师填写内部往来金额,比如是通过其他应收款和其他应付款做账的,那这个金额怎么取数? 余额相加还是相减?

2024-09-04 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-04 15:19

内部往来金额,比如其他应收款和应付款,取数时要相加。余额反映了整体资金流动情况。

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内部往来金额,比如其他应收款和应付款,取数时要相加。余额反映了整体资金流动情况。
2024-09-04
你好同学,可以的,没有问题
2023-07-12
学员你好,同一人的其他应收款跟其他应付款金额相抵后其他应付款还有余额说明企业仍旧欠付,可以结转到下个月
2022-03-09
你好,第一个疑万,这个是贷方余额的吗?如果是的话,其他应付款借方余额这个3000放到其他应收款里面去。
2024-08-21
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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