内部往来金额,比如其他应收款和应付款,取数时要相加。余额反映了整体资金流动情况。
老师,同一人的其他应收款跟其他应付款金额相抵后其他应付款还有余额怎么办,是不是说仍有负债,这个金额可以结转到下个月?
老师您看下报表上其他应收账款上金额是455977.10元,但是取值公式是其他应收和其他应付的借方余额,但是我这明细上借方相加不等于报表数呀,我这139377.10加284524.07不等于报表数,这个报表数到底是怎么取值的呀
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师问下,其他应收款负数,应付账款也是负数,可以把其他应收款填写到其他应付款里吗?应付账款填写到应收账款里。这个资产总计金额就比原来的打了,可以这样做吗?
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
我们是工程公司 去年代发工资入我们成本了 750万的个税 今年产生了残保金 下来有11万左右 今年代发工资不入我们成本直接问包工头要发票这样可以吗
新公司开始核定的是三险,也一直没员工,现在有员工了,想给员工交五险了,怎么改。
房屋装修一起花费的家具,需要算到房屋原值转固定资产吗
是公允价值变动收益购进,要当期核进利润!
我们下发的数据上面是企业所得税和营业税报表不一致。你看一下,你22年和23年,23年是差0.02,22年是差。127000,你你你对一下。 税局老师发这个是什么意思
我们单位小规模纳税人,培训机构。买被褥或者篮球,排球等赠品给交费的学生,是要视同销售吗?借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费
是的!是交易性金融资产的会计分录。
@朴老师 好的 我明白了 那书本上比如应付股利是负债类的 这书上哪里有说明么 不行的话我把所有的科目的意思和分类都背出来吧
2025年4月单休应出勤天数应该是多少天,除去4天周日,清明休息4.5.6(三天)算应出勤天数还是不算?工资是等于工资乘以应出勤天数除以实际出勤天数,那4月的应出勤天数算清明那天吗?
#提问#老师公司属于租赁公司,去年利润高,做了暂估的成本,做汇算清缴,得把成本冲回,但是不想交太多,除了发票还有其他办法吗?