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当月专用发票红冲确认,电子税务局上直接在增值税纳税申报表上进项税额转出一栏填写数据呗。还需要在其他地方操作什么么?

2024-09-02 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-02 18:16

你好!是的。主表和附表2的进项税额转出栏次填写

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快账用户2965 追问 2024-09-02 18:17

进项税额需要勾选认证,发票红冲确认不需要其他操作,直接填表就可以呗。

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齐红老师 解答 2024-09-02 18:18

您好!是的。填表就行了

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相关问题讨论
你好!是的。主表和附表2的进项税额转出栏次填写
2024-09-02
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
你好 ;不一致是要看什么原因; 正常是需要一致的;如果你 报表不对的; 你看下是不是你忘记做账了 ;     是的  重新开的发票做认证即可   
2021-08-19
你好;   你是购买方还是  销售方; 描述下这个业务情况; 这样才好判断处理   
2022-12-01
同学你好 对的,外地预缴的可以抵减的
2021-01-12
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