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老师资产负债表上预付账款、预收账款、其他应收款、其他应付款都有金额 税务不能注销吧?能有什么办法吗

2024-08-28 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-28 10:57

你好!是的,是要处理掉才能注销

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:25

这个确实处理不掉怎么办

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:26

会计说没有办法只能往来款项做平 就没有其他办法吗

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:27

公户上付给个人的钱也要收回来吗 ?

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齐红老师 解答 2024-08-28 11:32

你好!计入营业外收支。 或者你当现金收支就行

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:34

您好这笔钱是公司股东投入的 但是当时转款没有写投资款,目前账上没钱可以让股东再次打款投资款进来 把借的这笔款还给股东 这样行吗

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齐红老师 解答 2024-08-28 11:38

你好!操作是没问题的

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:39

有一笔预收账款 没有给对方开发票,这个要怎么处理

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齐红老师 解答 2024-08-28 11:44

你好!这个你可以当营业外收入。如果你只想做平的话

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:45

嗯我们股东税务有异常,发票买不了可目前开不了

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:46

老师预付账款和其他应收款收不回来这个影响税务注销吗

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齐红老师 解答 2024-08-28 11:49

你好!这2个都要清理完,才能注销

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快账用户6973 追问 2024-08-28 11:49

确实收不回来怎么操作呢

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齐红老师 解答 2024-08-28 11:50

你好!计入营业外支出

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你好!是的,是要处理掉才能注销
2024-08-28
你好,这个没有规定不能有负数。
2025-02-28
您好,除了往来科目,其他科目都核对过了是吗
2020-07-09
你好   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 其他应收款=其他应收款明细借方%2B其他应付款明细借方 其他应付款=其他应付款明细贷方%2B其他应收款明细贷方
2023-04-11
预付账款,应收账款,其他应收款的负数余额重分类到应付账款,预收账款,其他应付款 应付账款,预收账款,其他应付款的负数重分类到预付账款,应收账款,其他应收款
2021-05-12
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