你好!不行的。你说的这个不可以。这样报表是平不了的
老师,今年目前第四季度的营业成本还没结转,但是光是期间费用就占大头,综合导致亏损50多万。目前收入是364万多,营业成本已经结转99万多。您说我第四季度还要结转成本吗?结转的话只是亏损额增加,不结转的,我怕根据以往的行业收入成本的比例,差太远,不对等,有收入没成本,故意不结转的操作。(我们是做勘察设计行业,成本就是各种出差产生的费用)
老师好我想请问一下,我们货代有个系统,结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转,借主营业务成本,贷应付账款,由于我们系统再外产生了一笔费用,但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话,应付账款数和系统就对不上了,这种情况下我想直接借主营业务成本,贷银行存款,但是银行存款这又对不上了怎么办
是不是可以理解只要银行账对得上就行,也不要结转生产成本,不要结转主营业务成本。就相当于所有收入-支出=利润就行了?工资要计提吗?还是直接走费用里?
请问老师们,内账中主营业务收入是取当月客户对帐单的金额吗?主营业务成本取哪些数据?是直接人工,直接材料跟制造费用实际发生的金额吗?需不需要按比例来划分?感觉按实际发生的数据来结转成本的话,成本要比收入高很多,利润就是负数了。还有就是主营业务成本可不可以根据主营业务收入的92-95%比例来取数?
请问老师们,内账中主营业务收入是取当月客户对帐单的金额吗?主营业务成本取哪些数据?是直接人工,直接材料跟制造费用实际发生的金额吗?需不需要按比例来划分?感觉按实际发生的数据来结转成本的话,成本要比收入高很多,利润就是负数了。还有就是主营业务成本可不可以根据主营业务收入的92-95%比例来取数?
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
残保金申报表里,上年在职职工工资总额可以按个税系统里提取数据吗,还是根据生产成本,制造费用,管理费用里的工资合计数
工商信息里的出资日期到期了,股东出资金额500万实缴是0,要怎么处理
老师,请问,医疗跟生育合并了,填工商年报的时候,单位缴费基数要怎么样填写
你好老师请问,单位给员工投保,是不是必须通过电子税务局操作吗,
老师,假如我货款分批打款,对方给我开发票金额是开总金额还是每一次打款的金额
一般10000万的差额,交多少税费,怎么算的
你好,老师,建筑公司、还有两个制造业公司我老板都有股份,这个汇认定为关联企业吗?我们这几个企业之间不能有业务往来吗?有家制造业公司股权架构是老板的一个独资企业入股80%,还有一个自然人是建筑公司的法人,他也是其中一个制造业公司的法人代表,这个如果要发生业务的话应该要注意哪些?有什么风险和影响
出口退税的保险费备查附件可以是国外形式借据发票吗?有什么固定要求才可以?
老师,企业属于农业合作社,海水养殖海参,季度预缴所得税时,减半征收与小型微利企业所得税同时填了享受,没出现任何问题,汇算清缴时填报提示如图,意思是只能享受一个吗?