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请郭老师回答谢谢。暂估入库商品结转了主营业成本,发票回来单价和暂估不一致怎么办?

2024-08-22 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-22 20:36

你好,今年的还是以前年度的

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快账用户8098 追问 2024-08-22 21:03

今年的怎么办?去年的怎么办

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齐红老师 解答 2024-08-22 21:15

今年的借应付账款贷库存商品,借库存商品, 借主营业务成本负数借库存商品, 贷应付账款借主营业务成本贷库存商品

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齐红老师 解答 2024-08-22 21:17

如果是以前年度的小企业,会计准则,借应付账款,贷库存商品, 借库存商品,贷利润分配未分配利润 借库存商品, 贷应付账款, 借利润分配未分配利润,贷库存商品 多暂估汇算清缴,纳税调增 少暂估的调减

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相关问题讨论
你好,今年的还是以前年度的
2024-08-22
你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益
2022-05-18
借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-06
你好,暂时不用操作,等汇算清缴前发票来了再处理。
2022-01-12
你好; 是的; 就不用调整 ; 金额一致直接 把发票附在成本后面即可; 不单独调增分录了 
2023-07-27
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