您好,是的,按照科目余额表录入期初余额就可以。
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
半路结帐,9月接的。建账,期初余额是根据科目余额表填写吗?还需要其他报表数据吗?
老师好,半路接的账,起初数据录入是不是要和科目余额表上的数对的上。
我是半路接账,我是期初余额录入3月份的科目余额表吗
半路接账 没有科目余额表没有明细帐 只有财务报表 这种期初数据怎么办
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
老师 科目余额表数据和资产负债表项目有什么联系
科目余额表的数据是资产负债表各个科目的金额
科目余额表的应收账款=资产负债表应收-坏账 对吗老师 您能给我举个例子吗?
不是的,坏账准备单独一个科目在科目余额表格资产负债表都有显示
老师 您能给我说说科目余额表和资产负债表 和利润表 明细账和总账 他们所有之间的联系吗?
这个不太好说明,我只能是说编制资产负债表的数据是根据科目余额表的余额来编制的,而各个科目的明细账余额和科目余额表里面各个科目的余额应该是一致的