您好,是的,要和科目余额表上的数对的
半路结帐,9月接的。建账,期初余额是根据科目余额表填写吗?还需要其他报表数据吗?
老师请问一下刚接的账到6月份,录入起初数据是录入余额表的起初余额还是期末余额数据呢
老师,今年年初建账用上一年的科目余额表,录入数据后显示和上一年的期末资产总额一致,但录入一月份数据后,今年的年初数就不是上年年底科目余额表的数据了,麻烦问一下应该怎么处理?
半路去接一家4s的账需要根据科目余额表的数据录入期初数据然后需要重心建立一个新的账套?不可以直接结账延用原来的账套?
老师好,半路接的账,起初数据录入是不是要和科目余额表上的数对的上。
请问本年利润和未分配利润在贷方都是负数表示的,我这么录入
直接录负数就可以了
也是在贷方
是的,贷方的负数就可以了
为什么利润表本年累计数没有的
利润表有本年累计数呀,就是你们1到6月的数据