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交物业房租费,今年7月到明年6月份 一年的时间, 收到开一张专用发票,怎么做会计分录?怎么做抵扣,会计分录? 能不能分摊按季度做账?怎么做会计分录?

2024-08-21 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-21 16:24

预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月/季度摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:28

专用发票 会计分录中 :不应该是: 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存款 或者是: 借:管理费用 应交增值税-进项税额 贷:银行存款 这样对吗?

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齐红老师 解答 2024-08-21 16:29

就是这个 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:30

收到的是一张大额 ,专用发票,可以在一个月里做抵扣,吗

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齐红老师 解答 2024-08-21 16:33

可以的,没问题的哈

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:33

意思是,在一个月里把发票给抵扣做账,按预付账款,记账, 等到季度时,给分摊了,每季度,按管理费用 会计科目,做账, 对吗?

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齐红老师 解答 2024-08-21 16:34

是的,只分摊不含税金额

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:36

分好时间,按季度做账时, 分摊按季度, 借:管理费用 贷:预付账款 到时只做这个会计分录就可以?

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齐红老师 解答 2024-08-21 16:40

是的,就是那样做账就行

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:42

按一张发票,在一个月里做账, 借:预付账款-房租 应交增值税-进项 贷:银行存 记在“预付账款”内,以后每个季度时,再分摊划分,记在“管理费用”中。 那要是现在做抵扣操作,这张专用发票,一次抵扣的 “”应交增值税-进项税额” 数额, 可以抵扣本月的销售税额 相差 抵扣?

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齐红老师 解答 2024-08-21 16:43

可以的,正常勾选抵扣就行

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:44

正愁本月销售税额有点大,正找“进项发票”呢 这张可以使用了

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齐红老师 解答 2024-08-21 16:46

可以正常勾选抵扣的

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:49

老师,还有一个问题, 交物业电费、水费。 会计分录: 借:管理费用 应交增值税-进项税额 贷:现金 这样做会计分录,对吗? 这个管理费用,最后还得结转成本?

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齐红老师 解答 2024-08-21 16:54

是的,就是那样做。管理费用,最后还得结转到本年利润

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快账用户1713 追问 2024-08-21 16:56

管理费用结转,2次,成本,本年利润 ?

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齐红老师 解答 2024-08-21 17:00

为啥要结转的成本呢?直接转入本年利润

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快账用户1713 追问 2024-08-21 17:08

不结转成本,只结转 本年利润 明白 谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-21 17:11

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月/季度摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2024-08-21
你好,这个借预付账款。管理费用,租金,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
2024-10-16
您好,哪个是可以作为借 银行  贷 预收  然后 借 预收 贷 收入
2023-04-13
你好,借预付账款贷银行存款从今年一月份开始分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-04-12
您好,借 预付账款 贷 银行存款
2023-01-11
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