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个体户,没有税务登记 4月底租门店,半年租金108000元,房东给了两个月的装修期就不用算租金,相当于租金是从7月开始的 门店7月安装了中央空调37000元,请问怎么做7月和八月的账务处理 老师,帮我解答一下并且要带上金额

2024-08-21 08:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-21 08:12

借预付账款房东 贷银行存款108000 5月份开始分摊 借管理费用贷预付账款108000/8 五月份-7月每个月 借管理费用 贷预付帐款108000/8 借在建工程贷、银行存款37000 借、借固定资产贷在建工程37000

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:17

租金从七月开始算的,7月和8月怎么做账务处理 怎么做

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齐红老师 解答 2024-08-21 08:18

借预付账款贷银行存款108000 借管理费用,带预付账款108000÷8×3, 借在建工程贷银行存款37000, 借固定资产贷在建工程37000

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:31

这是7月还是8月

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齐红老师 解答 2024-08-21 08:32

你好,这是7月的, 8月份的具体的有哪些业务。

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:32

老师,租金从7月开始算,那么租金只有7月的呀,我五六月都不用支付

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:33

空调是不用摊销的吗,直接做费用出去吗 我问的是空调和租金7月和8月份怎么做

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齐红老师 解答 2024-08-21 08:33

你好,给你免租金期间已经给你分摊了,本来是分摊6个月,现在分摊了8个月不是吗?而且之前没有分摊过的,给你补上了 补做了管理费用

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:39

空调的账务处理7月和8月怎么做

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齐红老师 解答 2024-08-21 08:40

在7月份安装完毕了吗? 过是的话,借在建工程贷,银行还款37000。借固定资产贷,在建工程370008月份 借管理费用贷,累计折旧(37000-残值)/12/10

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:45

怎么继续提问

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:46

不明白残值怎么计算,老师那个10是什么意思

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齐红老师 解答 2024-08-21 08:48

残值率自己设置0~5% 10是十年。

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:51

我可以直接不用算残值吗,并且按一年来摊销,太专业了老板看不懂

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齐红老师 解答 2024-08-21 08:55

可以 上面写了0, 你写没有问题。

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:57

为什么设置十年,可以不设置残值和10年不,就用一年来摊销 37000/12个月,这样可以吗

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快账用户6522 追问 2024-08-21 08:57

为什么设置十年,可以不设置残值和10年不,就用一年来摊销 37000/12个月,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-08-21 09:03

固定资产折旧年限的规定主要依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条,具体内容如下: 房屋、建筑物的折旧年限为20年。 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备的折旧年限为10年。 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等的折旧年限为5年。 飞机、火车、轮船以外的运输工具的折旧年限为4年。 电子设备的折旧年限为3年。

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齐红老师 解答 2024-08-21 09:03

固定资产没有低于3年的。

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快账用户6522 追问 2024-08-21 09:26

那我这个空调怎么做

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齐红老师 解答 2024-08-21 09:28

你好。要做什么?做账务处理,我上面给你写了。

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借预付账款房东 贷银行存款108000 5月份开始分摊 借管理费用贷预付账款108000/8 五月份-7月每个月 借管理费用 贷预付帐款108000/8 借在建工程贷、银行存款37000 借、借固定资产贷在建工程37000
2024-08-21
您好 1.前期的门店租金半年108000元,押金5000元(由大股东施总代为支付,不用退还给施总,直接作为大股东入股投资) 借 管理费用 108000/6=18000 借 其他应收款-押金 5000 借 待摊费用-房租108000/6*5=90000 贷 实收资本-施总 108000%2B5000=113000 2.门店的装修所以开支12万(陈总付6万元,施总付6万元,都是他们个人**或者银行卡代为支付,直接作为入股投资) 借 长期待摊费用 120000 贷 实收资本-陈总 60000 贷 实收资本-施总 60000 3.门店的水电费1000和物业费2000怎么做账(由唐总个人代为支付,算作入股资金里面) 借  销售费用-水电费 1000 借  管理费用-物业费 2000 贷 实收资本-唐总 3000 5.购买办桌子3500,电脑3500。买二手打印机200怎么做账(都是由施总**代为支付) 借 管理费用-办公费 3500%2B3500%2B200=7200 贷 实收资本-施总 7200
2024-07-17
您好,这个是全部的吗
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你好请把题目完整发一下
2022-04-18
你好请把题目完整发一下
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