你好!这个服务行业本身的进项确实比较少 老师也没有特别好的办法。,不是你一家的问题 一般就是房租,水电,然后办公费用,固定资产等项目的进项
你好,我们公司着手修建一个饲料场,委派一个工程技术服务公司进行场地测绘服务,对方开具了一张增值税普通发票,服务名称是,“*研发和技术服务*测绘服务”,请问根据这张发票给对方付款的记账分录如何写呢?
4.长正技术咨询公司为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务。(注意,技术咨询类公司为现代服务业,增值税税率为6%,保留两位小数。)(1)为天信公司(小规模纳税人)提供产品研发服务并提供培训服务,取得研发服务收入30万元(含税),培训服务收入10万元(含税),发生业务支出8万元。40÷m106=(2)为成宇公司提供技术项目论证服务,取得不含税收入120万元,开具增值税专用发票。(3)向湘悦公司转让一项专利技术取得技术转让收入240万元,技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续;另转让与专利技术配套使用的设备一台并取得技术服务费,开具增值税专用发票,设备金额50万元,技术服务费20万元,上述价款均不含税。(4)购进电脑及办公用品,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,支付运费,取得增值税专用发票注明的金额为1万元。要求:(1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额。(2)计算该公司本月的销项税额。(3)计算该公司本月应纳增值税额。(4)作出相关的会计处理。
4.长正技术咨询公司为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务。(注意,技术咨询类公司为现代服务业,增值税税率为6%,保留两位小数。)(1)为天信公司(小规模纳税人)提供产品研发服务并提供培训服务,取得研发服务收入30万元(含税),培训服务收入10万元(含税),发生业务支出8万元(2)为成宇公司提供技术项目论证服务,取得不含税收入120万元,开具增值税专用发票。(3)向湘悦公司转让一项专利技术取得技术转让收入240万元,技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续;另转让与专利技术配套使用的设备一台并取得技术服务费,开具增值税专用发票,设备金额50万元,技术服务费20万元,上述价款均不含税。(4)购进电脑及办公用品,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,支付运费,取得增值税专用发票注明的金额为1万元。要求:(1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额。(2)计算该公司本月的销项税额。(3)计算该公司本月应纳增值税额。(4)作出相关的会计处理。
公司去年有一笔业务,一百多万,技术服务的,由于发票额度不够没及时申请,去年只开了11万,但是进项去年回来的,也是技术服务费,发票就一张,金额100万,请问这个进项如何入账呢?是做待摊按比例结转吗?
染整加工厂,税率是13%,增值税税负太高了。为了减少税负,可以做一部劳务加工,小部分技术服务6%,这样去开票吗?把厂里的技术部门人员做成是有资质的技术服务公司劳务派遣来厂里长期上班。这样可行吗?