你好 借在建工程- 测绘费贷银行存款 。完工转:借 固定资产贷 在建工程等
我公司是一工程检测服务行业,05年成立的,有15年以前的客户应收账款挂账,我们客户甲方多数是国企单位,签订的合同都是甲方拟订好的(等于霸王条款一样),一般付款方式是工程竣工我们检测完毕我们给甲方出具检测报告和开具相应的合同发票甲方才给我们付款,但是有些合同是据实结算的,并不确定我们需要检测的范围和量,只能自己先确定需要检测的单价,还有一些合同是依据工程完工一部分我们跟着检测一部分来结算的,虽然合同这么写了付款方式和期限,但是许多合同并非按照合同规定的按期付款,针对这种长期挂账的请教老师们一个催收款的技巧方法?
老师,您好!我们公司从事的是环境技术咨询服务业的一般纳税人,去年开了一张含税价是40万元的增值税普通销售发票给客户,后来对方发现发票内容有误,今年1月份退回给我公司,要求重开增值税专用发票。今年1月我司开具红字发票后,再重新开具含税价是40万元的增值税专用发票给客户。由于是跨年,请问红冲发票和重开发票做分录时要不要用以前年度损益调整的科目呢?谢谢!
老师,我去年12月收到一张发票,1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了,未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借:在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷:银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢?错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢?
你好,我们公司着手修建一个饲料场,委派一个工程技术服务公司进行场地测绘服务,对方开具了一张增值税普通发票,服务名称是,“*研发和技术服务*测绘服务”,请问根据这张发票给对方付款的记账分录如何写呢?
今年上半年跟一家公司签订了技术服务合同,对方已经预付70%的款项,且发票已开,现在对方想把其中一个还未深入开展的项目取消退回部分款项,请问这个怎么处理呢?是否需要签个补充协议写明终止其中一项服务,然后我这边开红字冲红吗?我们当时买的增值税普通发票给对方
小规模公司销售固定资产车辆给个人,要交税吗?
我们公司采购甲公司的货物A,卖给乙公司,和丙公司签订合同是向乙公司的货物A提供技术服务,收到丙公司的发票:研发和技术服务*技术服务费, 属于什么科目?
老师合同也要这样做吗
老师好,计提的社保和缴纳的社保必须是一致的吗?如果不一致的话就按真实数字做账吗
老师你好,我公司以前的会计在以前年度漏计提了68万折旧,导致固定资产折旧表对不上,那我要补计提折旧吗?
公司的水电费需要交印花税吗?
老师,个体工商户交的房租只有收款收据和合同,没有发票,能扣除个人所得税吗
老师,请问公司收到保险赔付款,如何支付给个人和维修公司,需要的附件是什么
公司买了产品,钱付了,但是发票还没开。现在公司要注销,这笔账要怎么处理。
社保是当月停次月停止扣费吗
你好,合同上写的是,完成全部测绘服务并交付资料时一次性见票付款,所以这个是不是直接记固定资产就好了?
你好 先走在建工程哈。 你还有一个建设期间的