直接原分录补或者冲多计提的
老师,工资表上个税是51.97、实际支付多一分,怎么账务处理
计提社保,和实际支付的金额不一样。实际支付多一点,怎么处理
老师,工资表扣员工的公积金和实际扣的公积金有差额怎么处理呢?扣员工比实际扣多了一块
实际缴纳的社保和工资表上代扣代缴的金额不一致怎么做处理
服务费的实际金额和发票金额对不上,实际多支付了,请问怎么处理?
您好1月员工工资4500元,1月应出勤23天实际出勤22天,请问该员工是扣多少缺勤工资?4500/23*(23-22)是这样吗?
为客户送货的货车的油费,保养费,维修费计入制造费用还是销售费用?
老师请教下合作协议书落款 甲方负责人 乙方负责人 还有日期应该在右边吧
老师是这样的,我公司是制造公司,由于不景气,现库房还有100万的原材料,现在有家公司要收购我家50万的原材料,请问剩下50万的原材料的进项税可以抵扣销售出去50万原材料的销项税吗?
老师分公司不能投标吗
个体工商户填写个人生产经营所得汇算的时候,为什么不让填写投资者6万元扣除?
你好老师,我们新公司一般纳税人1月份开始按小规模做账。1月底的时候有13张专票产有2000元的进项税额。现在这几个月都是零业绩所以就没有未勾选认证。现在虽然是2月份,但是可以把这个2000元的进项税额加到1月份。我直接在快账上做的。加的时候写的:借 应交税费,待认证的进项税额2000,贷 管理费用开办费2000。可是利润表还是没变是70000。利润表之前本月合计费用是7万。记了这笔以后的结转费用贷方是68,000。戴芳还加了一个2000的税额也是本月合计7万。按道理来讲,利润表不是要减2000吗?按道理是68,000吧,但是加了这笔以后还是7万。这个是哪里的问题呢?
老师请问下,做研发折旧费分配时,料工费如何分摊在每个RD上呢?
老师,公司去年12月收到一张业务人员出差住宿专票300元,在电子税务局显示该发票为疑点发票,已做费用全额入账,但未抵扣进项税!可以在发票勾选功能处选不抵扣勾选,这样应该就没风险了吧
老师小规模纳税人多少万以内不用交纳增值税
但是我工资表少喝点数字是少的,银行付的是多的,我要按照银行的金额来做账,怎么办
你下个月补扣工资就行
不不不,4月的银行了,现在8月了
一样的呀,你工资表少扣了,下个月多扣就行
分录怎么做啊
分录不变,只是扣的金额增加了
不会写分录,分录不变那怎么写
发放工资时扣公积金 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—公积金(个人部分) 补扣你以前月少扣的 银行存款