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你好!我公司是一般纳税人,发现去年有一笔库存商品领用和结转分录金额错了。 购买时:借:库存商品 8 应交税金 2 贷:银行存款 10 领用时:借:其他业务成本 10 贷:库存商品 10 结转时:借:本年利润 10 贷:其他业务成本 10 领用和结转时按了价税合计的金额入了,和购买时的库存商品的金额不相等。进项税已经抵扣了。如果想调整后面领用和结转两个分录,怎样调整呢?

2024-08-20 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-20 12:03

借库存商品2 贷利润分配未分配利润2 调增2

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快账用户6754 追问 2024-08-20 12:06

进项税额已抵扣了,请问是调增还是调减,比较好?

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齐红老师 解答 2024-08-20 12:07

你好,纳税调增增加利润和增值税没有关系。你这个是结转的成本不是吗?成本结转多了。

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快账用户6754 追问 2024-08-20 12:07

这笔是去年录错的?

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齐红老师 解答 2024-08-20 12:08

对的是的,这个笔是去年做错的。

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快账用户6754 追问 2024-08-20 12:08

是的,是成本结转多了

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齐红老师 解答 2024-08-20 12:09

你好 还有什么问题呀。

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快账用户6754 追问 2024-08-20 12:10

去年录错的,也是在利润分配—未分配利润调整是吗?

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齐红老师 解答 2024-08-20 12:10

哦,对的是的,小企业会计准则的,是的。

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快账用户6754 追问 2024-08-20 12:12

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-08-20 12:15

不用客气,工作愉快

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借库存商品2 贷利润分配未分配利润2 调增2
2024-08-20
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
同学你好 这个可以的
2021-03-18
是的,是这样账务处理的       
2022-09-29
 你好;  是的。 视同销售; 是这样做的  
2022-09-29
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