你好!这个你们计入长期待摊费用
请问合作社支付一年以内的土地流转费计入什么科目
老师,我们是农牧公司,给合作社支付的土地流转费怎么做账?没有发票能不能税前扣除?
老师我们合作社租村民的地给他们付钱土地流转款应该计入哪个科目我的帐套里没有无形资产和长期待摊费用科目
老师,我们要开土地流转费的发票,请问驸码付什么,我们是小规模合作社
老师,本月我们农业合作社支付了100万土地租赁费,记入什么科目,需要待摊吗?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
那对方公司名称怎么挂
你好!你不用挂啊,直接贷方是计入现金或者银行存款
不计入专项应付款
你好!是的。这个不用计入专项应付款。除非你们本身有收到这笔钱
相当于我们有几个合作社 然后由总的合作社拿转钱给我们 然后我们打款给个人的流转费
这个怎么做具体的分录
你好!是这样,你先确认,你们是单独核算,还是作为分公司不单独核算
单独核算的
你好!你如果单独核算的,那就只能当借款,然后你拿着借来的钱,去收了土地
科目怎么做能具体说说吗
您好!借银行存款,贷其他应付款 然后借长期待摊费用-土地流转费,贷银行存款
不单独核算的科目呢 能说说吗
合作社的没有其他应付款这个科目 只有专项应付款
你好!不单独核算,就总公司做借长期待摊费用-土地流转费,贷银行存款
我现在只做分公司的哦
款由分公司转出去
您好!分公司就是按上面的做就行。 借银行存款,贷其他应付款 然后借长期待摊费用-土地流转费,贷银行存款
你好!如果分公司不单独核算,就不用做分录了
总公司统一做就行
成员分公呢
成员分红呢
如何做分录
你好!这个借利润分配-未分配利润,贷应付利润 然后借应付利润,贷银行存款
我是合作社建立帐 没有这个科目
你好!你是没有哪个科目