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老师,下午好!我需要做一盘内账,是显示几家公司的真实交易的,有一家一般纳税人,一家小规模,4家个体,有的时候会出现几家公司之间相互开票,相互收付的情况,这个钱不是真实收入支出,那如果我要做内账,有什么方法可以做到真实的反映!要怎么做账务处理呢?

2024-08-19 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-19 17:41

您好,6个单体报表做出来后,把报表合并,抵销内部交易和往来科目余额就好了,这个合并报表就是一个集团的整体的报表,内部相互的都要剔除

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快账用户2857 追问 2024-08-19 17:43

现在公司是要求全部在一个财务软件中做这个内账!那该怎么做啊!

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齐红老师 解答 2024-08-19 17:45

您好,就是开6个账套,月末把报表合并呀,我要合并10个公司呢

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快账用户2857 追问 2024-08-19 17:47

用金蝶商贸版的可以做吗?

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齐红老师 解答 2024-08-19 17:51

您好,可以的呀,账套里只做单体报表哦,合并报表是手工做的, 以下是不是网上抄的,是工作中的总结: 合并报表编制:1.合并报表先把负债表和利润表简单相加合并,在后面添加调整列,调整的的未分配利润是子公司累计未分配利润*母公司持股比例,下面列示少数股东权益等于子公司累计未分配利润*少数股东持股比例 分录是,借:实收资本  资本公积   贷:长期股权投资  少数股东权益     借:未分配利润   贷: 少数股东权益 2.合并利润表把内部交易调整抵销,子公司的累计未分配利润列示在利润全下:归属于母公司股东的净利润(持续经营净利润减少数股东损益),    少数股东损益(子公司累计未分配利润*少数股东持股比例)    持续经营净利润是合并报表的净利润 3.合并现金流量表就是内部相互流量调整抵消。

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