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Q

客户总货款是5820元,收了客户3000元,发一部分货给客户,剩余部分等收到客户尾款2820元后再全部发完,请问老师账怎么做,会计分录怎么做

2024-08-17 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-17 09:04

你好,你是什么时候开票呢?

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快账用户9400 追问 2024-08-17 09:11

不用开票

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快账用户9400 追问 2024-08-17 09:12

客户是用微信付的款

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齐红老师 解答 2024-08-17 09:12

不开票怎么确认收入呢?你们是小规模还是一般纳税?

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快账用户9400 追问 2024-08-17 09:13

一般纳税人

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快账用户9400 追问 2024-08-17 09:13

老师,我是一个内账会计

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快账用户9400 追问 2024-08-17 09:13

开发票由外账负责

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齐红老师 解答 2024-08-17 09:15

借:银行存款3000 贷:主营业务收入 3000/1.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)3000/1.13*0.13 借:主营业务成本  贷:库存商品。 下次发货 借:银行存款2820 贷:主营业务收入2820/1.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)2820/1.13*0.13 借:主营业务成本  贷:库存商品。

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快账用户9400 追问 2024-08-17 09:16

老师,我是一个内账会计,税由外账管

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齐红老师 解答 2024-08-17 09:17

那么你不考虑增值税就行

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快账用户9400 追问 2024-08-17 09:17

外账会计报税后,我将税直接计入到费用中

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齐红老师 解答 2024-08-17 09:17

我只是举例,你自己参照那个思路做就行

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你好,你是什么时候开票呢?
2024-08-17
您好!你收到的时候,做了什么分录
2022-05-20
你好,同学,请稍等,稍后发你。
2024-07-04
同学你好,借银行存款 贷应收账款 21769
2024-07-04
你好!这个你们开发票是分开开的吗
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