你好,借固定资产贷其他应付款(法人个人支付部分)银行存款(公户支付部分)。借管理费用-折旧贷累计折旧
老师:您好!公司购买一台吊车,支付了首付款,后面还有尾款416000元,公司法人通过银行签了三方协议,用吊车和银行做了抵押,贷了416000元,直接付给了出售吊车的那个公司,相当于现在就欠银行416000元,公司法人每个月通过公司账户转到个人账户,再去支付银行的分期款,请问这多出来的那一部分利息费用,我需要怎么做呢
老师:您 好!公司购进一台吊车,前期已支付首付款,剩余未款416000元未支付,公司的法人与银行迄签订了三方协议,用吊车和银行做抵押,银行直接把钱转给了出售吊车的公司,现在公司的法人通过公账转个人账户支付银行的分期款,请问我这一部分多出来的利息怎么做账呢,谢谢
小规模纳税人,之前是做咨询服务的,这个月公司购买了一辆二手车转卖给个人,挣取差价款,是通过法人账户支付购买款,销售也是法人账户收款,车辆上的是公司账户,应怎么做账
老师,公司8月买了一辆轿车,款项一部分是账上付款,一部分是银行贷款,贷款2年没有利息 ,贷款这部分是法人卡扣,买进的凭证 借 固定资产、应交税费-进项税额 贷 银行存款、其他应付款-汽车贷款 ,我9月把她正常计提折旧,9月银行账上归还到法人卡上归还贷款这个怎么入账? 借 其他应付款-汽车贷款 贷 银行存款这样做吗?
老师,您好2024.05月,购置了一辆汽车,车款一共是529800,法人个人银行贷款支付了45万,车辆定金10000也是法人个人支付的,(备注450000和10000是法人个人账上付的款,和公司没有关系)剩下的款就是通过公司的公账进行支付的,公司账上一共支付了70400,内含69800车款尾款和600元车牌上牌费,车辆购置税的税款是 16884.96,法人个人支付,以上所述,我应该怎么折旧,还有怎么入账,谢谢
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
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开票拍摄制作费大类是什么
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我要在12月账计提2024年5-12月的电话费,因为这部分发票是在1月份开回来的,等1月份账的时候再冲销计提,后面账要咋做
出差没有车票,报销怎么说明
固定资产折旧按照529800这个数来折旧吗
可以设置5%残值,按529800×(1-5%)来提折旧