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24年1月份即征即退项目申报缴纳增值税税额20000元,软件已退税2000元,6月份更正抵扣进项1000元,应交增值税19000元,软件应退税1900元,但已申请退税2000元,则补缴增值税款1000元,然后现在这个1000元怎么做账?还有涉及的滞纳金又怎么入账呢

2024-08-15 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-15 15:11

对于补缴的 1000 元增值税,会计分录如下: 借:应交税费 - 未交增值税 1000 贷:银行存款 1000 如果产生了滞纳金,会计分录如下: 借:营业外支出 - 税收滞纳金 贷:银行存款 例如,某企业类似情况补缴增值税 1000 元,并支付滞纳金 50 元,会计分录为: 补缴增值税: 借:应交税费 - 未交增值税 1000 贷:银行存款 1000 支付滞纳金: 借:营业外支出 - 税收滞纳金 50 贷:银行存款 50

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快账用户3906 追问 2024-08-15 15:29

那借方的这个应交税费-未交增值税怎么平账

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齐红老师 解答 2024-08-15 15:38

这个是留抵 有销项之后冲抵

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快账用户3906 追问 2024-08-15 15:48

但是,我缴回的这个1000以前有计入到营业外收入--软件退税收入

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快账用户3906 追问 2024-08-15 15:50

最开始我收到软件退税收入是借银行20000 贷营业外收入 20000,更正后税务局只需要退我19000,但我已经收到了20000,所以要缴回1000

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齐红老师 解答 2024-08-15 15:55

同学你好 直接冲减

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快账用户3906 追问 2024-08-15 15:56

就是借营业外收入1000 贷应交税费--未交增值税 借应交税费--未交增值税 贷银行存款么

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齐红老师 解答 2024-08-15 16:01

同学你好 对的 是这样做

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对于补缴的 1000 元增值税,会计分录如下: 借:应交税费 - 未交增值税 1000 贷:银行存款 1000 如果产生了滞纳金,会计分录如下: 借:营业外支出 - 税收滞纳金 贷:银行存款 例如,某企业类似情况补缴增值税 1000 元,并支付滞纳金 50 元,会计分录为: 补缴增值税: 借:应交税费 - 未交增值税 1000 贷:银行存款 1000 支付滞纳金: 借:营业外支出 - 税收滞纳金 50 贷:银行存款 50
2024-08-15
你好,这个进项税额更正是什么原因?什么原因多做了进项?
2024-08-15
亲,4月开票一正一负销项税额为0,进项税额8191.17,没有期初留底税额。那么如果把这8191.17元进项全部认证,4月不需要缴纳增值税,期末留底8191.17元,可以申请增值税留抵退税。如果只想退回3025.13元,那么就尽量认证的金额等于3025.13,再申请留抵退税。
2024-05-10
您好,你这个分录增值税科目不是平了吗?
2019-11-26
你好 稍等一会回复
2023-02-26
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