您好,分录是这么写,暂估不用辅助核算,以后来发票这个分录要冲回的,应付账款要设辅助核算,来了多少发票,就按发票做分录 借:库存商品X*91%,进项税 X*9% 贷应付账款 X 同时要冲回同金额的 借库存商品-X*91%,贷应付账款暂估入账 -X*91%
业务员代购公司库存商品,先按发货单入库,钱已打业务员账户,请问这种可以做如下会计分录吗:借:库存商品5000 贷:应付账款-暂估5000 借:其他应付款-业务员5000 贷:银行存款5000。但是有个问题,后期如果发票回来,不会再支付货款了。这样账户处理合适吗?
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
你好老师,公司为粮食购销企业3月成,3月至6月没有收入,6月29日购进农户小麦460万元(未开票呢),7月购进小麦480万,总计购小麦940万,有购就有销,目前公司3一6月公司为小规模纳税人,7月1日已变更为一般纳税人。6月29日购进准备7月开票,6月暂估入账借,库存商品422可,借应交税费/增值税/进项税额48万,然后以后有收入可以抵扣吗?分录对吗?
你好老师,公司为粮食购销企业3月成立,3月至6月没有收入,6月29日购进农户小麦460万元(未开票呢),7月购进小麦480万,总计购小麦940万,有购就有销,目前公司3一6月公司为小规模纳税人,7月1日已变更为一般纳税人。6月29日购进准备7月开票,6月暂估入账借,库存商品422万,借应交税费/增值税/进项税额48万,然后以后有收入可以抵扣吗?分录对吗?
你好老师,公司为粮食购销企业3月成立,3月至6月没有收入,6月29日购进农户小麦460万元(未开票呢),7月购进小麦480万,总计购小麦940万,有购就有销,目前公司3一6月公司为小规模纳税人,7月1日已变更为一般纳税人。6月29日购进准备7月开票,6月暂估入账借,库存商品422万,借应交税费/增值税/进项税额48万,然后以后有收入可以抵扣吗?分录对吗?
员工工伤会计怎样处理,借应付职工薪酬——福利费 贷,银行存款?
请问,如果新购入的固定资产满足一次性计入费用,是在当季申报所得税的时候就可以直接抵扣吗?
公司是一般纳税人商场,正在装修中,之前装修费用都记入了长期待摊费用,本月有了收入,可以把长期待摊费用摊销吗?怎么摊销呢?后期还会有工程款记入
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修)
既有内销也有外销的外贸公司,可以抵扣进项税吗,如果光外销没有内销就不能抵扣进项税对吗
汇算清缴从业人员含从第三方派遣过来的人吗???(我们有服务的第三方,他们的工资我们是打到第三方,第三方给他们发的工资,合同什么的都不是跟我们签的)
老师,您好,我们公司是一般纳税人,旗下有个个体工商户的门店,在商场里面,租赁合同是一般纳税人作为第三方签的,因为当时个体没有公账,商场有时搞活动,客户会刷卡到商场里,款第二个月会返到我们一般纳税人的公账上,那我们是不是要给商场开票呢
物业给我们开的房租发票单位平方米,那我们转租出去可以按年开吗?
金蝶云专业版,原材料物料收发明细表的结存余额比明细账的余额多,怎么处理?
老师请问当初入职的时候说好工资3000,转正3500,可是过去了8个月了我还是3000的工资,现在想3天急辞,我应该如何维护自己?