结转成本的时候需要出库单的,收到发票需要入库单的结算联
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师你好,请问一下暂估入库已经做了暂估,然后开出销售发票,发票仍然未回,结转成本的时候也还要暂估吗?
你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
老师,当月暂估的库存,卖出结转了成本,下月拿回来的成本发票,如果我当时暂估价和发票上的价款一致只需要去冲暂估库存就好,不需要去再调整上月结转成本了吧
销售库存大于原始库存 暂估入库后 是不是结转暂估的成本 然后次月取得发票红冲暂估 做一个正确的入库 是这样吗老师 结转暂估的成本要不要红冲呢
老师,个体户个税经营所得收入总额包括营业外收入吗
计算增值税时要踢除关税吗,
去年我们公司买了一个摩托车 现在是法人在骑 他查不到违章,他现在想转到自己名下,改怎么操作
各位老师,现在系统里看到1月有1份海关缴款书,稽核结果显示相符,核对申请状态显示未申请。 这个如果没有在 2 月份的申报期内抵扣 就不能再抵扣了? 意思是不能用了现在?
老师,请问员工离职,公司代个人交的社保费收不回来,要转入什么来平这个账
企业计提工资时, 借:管理费用5000 贷:应付职工薪酬5000 缴纳社保时 借:管理费用-社保费760 其他应收款-个人部分440 贷:银行存款1200 发工资时: 借:应付职工薪酬5000 贷:其他应收款450 银行存款4550 那我企业申报工资薪金所得时,工资那栏填5000还是填4550?
老师,我把公司的理财收益直接做到了投资收益的科目,汇算清缴时需要做纳税调整吗
老师 公司经过二手车卖了 我做了无票收入,但是入账是固定资产清理,那么 销售收入累计数 不吻合怎么处理,增值税纳税申报表多,实际账面少
老师好,想问一下,社保局给我们公司按人头返了笔留工培训补助款,请问笔钱入哪个科目
口腔门诊有些收入入了私帐,一部分入了公帐,还做了两套帐,请问这样子会有什么风险