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甲方单位欠我们的工程款(我们给甲方已开票未回款),由于现在政府单位没钱,所以委托第三方平台给我们发放了与开票额等额的债券,这个债券目前还不能兑换,但是可以在指定商铺消费使用,这种情况该怎么做账?

2024-08-13 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-13 14:52

这种情况下,您可以进行如下账务处理: 1. 当给甲方开具发票但未收到款项时: 借:应收账款 - 甲方单位 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2. 当收到政府委托第三方平台发放的债券时: 借:其他应收款 - 债券 贷:应收账款 - 甲方单位 由于债券目前不能兑换且只能在指定商铺消费使用,暂时不做进一步的账务处理。等到债券能够兑换或者实际消费使用时,再根据具体情况进行相应的会计处理。 例如,在指定商铺消费使用时: 借:相关费用科目(根据消费用途确定) 贷:其他应收款 - 债券 如果债券最终能够兑换为现金: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 债券

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快账用户8833 追问 2024-08-13 14:57

还有个情况:这个项目是我们单位承包给第三方的,可以让第三方想办法把这些债券通过消费的形式转换成现金, 然后由第三方个人将现金转到我们对公户过个账,来把应收冲 了,那些债券不入账,这样操作可以吗?对我们税务或者账务有什么影响吗

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齐红老师 解答 2024-08-13 14:58

也可以的,这个没问题的

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快账用户8833 追问 2024-08-13 15:02

有规定说,收到的债券必须入账吗?

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齐红老师 解答 2024-08-13 15:03

可以先不入账,实际兑换了再入账

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快账用户8833 追问 2024-08-13 15:08

这个债券可以在指定的店铺里消费,假如说等到消费的时候入账,这个是不是还需要对方提供发票才能入费用呢?

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快账用户8833 追问 2024-08-13 15:09

如果收到的这些债券入账的话,那用债券消费的时候,是不是每一笔也要做账呢

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齐红老师 解答 2024-08-13 15:09

是的,要不然无法下账

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快账用户8833 追问 2024-08-13 15:17

这个债券就相当于对公户收到的钱,既然做了收入,那每一笔支出都要做账,且要提供发票才能入费用,不然只能账上挂往来;或者说要不就一开始都不做收入,个人转到公户给应收冲了,账做平。请问老师,我这样理解对吗?

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齐红老师 解答 2024-08-13 15:18

你的理解是很到位的

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快账用户8833 追问 2024-08-14 09:44

麻烦问下老师,我们公司新买的车,交保险时,保险公司代收了一个车船税,现在保险发票金额和银行付款金额对不上,这个该怎么做账

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齐红老师 解答 2024-08-14 09:45

车船税再备注里有的

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快账用户8833 追问 2024-08-14 09:46

意思是,我在记费用的时候,可以直接记发票金额和车船税的合计金额吗?

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齐红老师 解答 2024-08-14 09:47

是的,登记在一起就可以的

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这种情况下,您可以进行如下账务处理: 1. 当给甲方开具发票但未收到款项时: 借:应收账款 - 甲方单位 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2. 当收到政府委托第三方平台发放的债券时: 借:其他应收款 - 债券 贷:应收账款 - 甲方单位 由于债券目前不能兑换且只能在指定商铺消费使用,暂时不做进一步的账务处理。等到债券能够兑换或者实际消费使用时,再根据具体情况进行相应的会计处理。 例如,在指定商铺消费使用时: 借:相关费用科目(根据消费用途确定) 贷:其他应收款 - 债券 如果债券最终能够兑换为现金: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 债券
2024-08-13
同学你好 这个就要看你们付出去的费用成本和你们收到的收入了
2021-08-11
1,你这是按实际使用当月就要交这税的,如果没交,可能是有滞纳金的,按实际占用面积 计算 2,对的,正确的
2020-06-09
同学你好 预收账款是预缴增值税的
2022-09-22
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
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