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王会你好,有个问题想请教你一下啊,我这边有一张虚开的发票,麻烦你帮我看看啊 公司三年前签了一个服务合同,含税价118000 ,但是开过来一张含税价186700的普票,当时直接做了费用,现在导致应付账款长期挂账,如果要对方公司红冲的话有点麻烦,不处理的话怕被查,我想着现在能不能签一份补充协议,然后走现金把这笔账给平掉啊

2024-08-12 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-12 21:39

您好 不好意思 没注意点快了 没看见是向王会提问的 实在抱歉 对不起 请问对方可以开现金收款收据给您单位吗 要盖对方单位财务专用章或者公章

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快账用户4570 追问 2024-08-13 08:15

不好意思啊老师,我刚看到,就是问您呢老师 收据是可以开的,公章也可以盖的老师

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快账用户4570 追问 2024-08-13 08:30

老师,您的意思是只要收据和补充协议能盖章,就可以是吗?

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齐红老师 解答 2024-08-13 08:59

只要收据和补充协议能盖章,就可以  是的  不要一次性就支付十几万的现金 一次弄个2万  隔一个月弄一次 

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快账用户4570 追问 2024-08-13 09:07

好的老师,谢谢你

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快账用户4570 追问 2024-08-13 09:20

老师,如果我不走现金,走公户也是可以的,对吗?如果这笔业务不处理的话,我们就属于虚增成本吗老师?

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齐红老师 解答 2024-08-13 09:41

不走现金,走公户也是可以的,对的 这笔业务不处理的话 把应付账款转到营业外收入科目 这样的话 就是应付款没有支付 增加了营业外收入 增加利润 收到这张发票就没有任何意义  减少成本 增加营业外收入金额相等对单位利润没有影响

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快账用户4570 追问 2024-08-13 09:45

好的老师,谢谢你哦

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齐红老师 解答 2024-08-13 09:47

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户4570 追问 2024-08-13 09:47

非常感谢!!!

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快账用户4570 追问 2024-08-13 09:47

非常感谢!!!

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齐红老师 解答 2024-08-13 09:48

不要这么客气哈都是我们应该做的

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您好 不好意思 没注意点快了 没看见是向王会提问的 实在抱歉 对不起 请问对方可以开现金收款收据给您单位吗 要盖对方单位财务专用章或者公章
2024-08-12
你好,你开错了,然后冲红,接着再开正确的蓝字发票是不会补交税的,因为你正负相抵了,跟之前交的税是一样多的。
2021-07-13
同学,你好,这个是之前老师正在给你回复的问题,你需要@原来那个老师继续回答,不然那个老师可能看不到呢
2023-04-30
你们租赁出去确认了收入,这个分摊的时候,这个管理费用房屋租金1250,就应该改成主营业务成本房屋租金1250。
2023-03-02
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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