你好,不需要包括1000元
老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
老师,请教一下我申报汇算清缴表时系统提示我A105080资产折旧摊销调整明细表时第2行第4列放屋,建筑物资产计税基础为43690429.11元,您单位第2行第5列房屋、建筑物,税收折旧,摊销额为2197832.85元,按政策规定,放屋建筑物最低折旧年限为20年,请核实,老师,这个提示是什么意思呀,有什么依据这么说?
老师,去年公司515万元购买土地,契税169500和印花税1412.5元,这3笔合计在无形资产的。分10年摊销的。去年季度所得税纳税申报没有填写 A201020资产加速折旧摊销表,是不是汇缴清算时填了就可以啊。 还有就是今年前两个季度的资产加速折旧摊销表也没填,想把第三季度的资产加速折旧摊销表填了。请问这个无形资产的金额怎么填写这个表啊
单位23年度有一笔无形资产的调整额,该金额为2022年无形资产摊销金额,调整分录如下 贷:无形资产(红字)1000 贷:累计摊销 1000 问:企业汇算清缴的时候这一部分的无形资产摊销金额需要调增吗?
2022年度无形资产摊销分录为: 借:管理费用1000 贷:无形资产1000 2023年调整无形资产分录如下: 贷:无形资产1000(红字冲) 贷:累计摊销1000 2022年汇算清缴表A105080中第2列本年折旧摊销额为1000元,第3列累计折旧摊销额为1000元,第5列税收折旧摊销额为1000元,假设2023年该无形资产摊销2000元,那么请问A105080表中第2列、第3列和第5列如何填写金额?
朴老师,你好,收到的预收账款和付出的预付账款当月做账凭证是不是只有记账凭证、收款凭证和付款凭证,等下月开票或收到票确认收入或确认入库,而凭证也就是记账凭证
梅子老师,记账凭证分为几证?由收款凭证,付款凭证,转账凭证生活中还有一个就是记账凭证。他那个凭证就是一个记账凭证。是记账凭证包含这三种还是四种?
王老师,做了一張凭证,里面多輸一行,删也删不掉
王老师,劳务派遣公司,人力资源服务公司,在所得税汇算清缴时,职工薪酬是按所有员工的还是只是单位管理人员的工资?
商品流通企业,客户发生了退货了,开票的时候可以直接开减掉退货后的数量吗
王老师,你好,进出口企业有实操课可以做题么,我找了好久没有找到,发一个链接给我可以么,
老师你好,我是个体户,我现在是做电商帮人家带货的就是卖出去的货呢,我就抽佣金,然后现在我们的经营所得税,这一点我们有什么方法就是可以合理合规的避税啊,我们是服务类的个体户在抖音上面就是帮人家直播带货带货之后呢,他们就会给到我们佣金佣金呢,就转到我们公帐,然后一年有个1,000,000左右,那这种我们怎么合理合规的去避税啊?
欧老师回答我的问题其他老师勿接
老师,这个题是购进新设备,这里成本800*(1-税率)-折旧*税率。是因为题目让算年金流出量是吧,所以成本流出-折旧就等于净流出,是这样理解吗,
老师,我想请教个问题:我们公司有两个员工的社保和工资准备在B公司挂靠购买,但是那个公司没有业务收入,需要从A公司转钱过去,那这个以什么名义转账过去比较好呢。B公司是A公司的股东。
老师可以具体讲一下吗? 专管员老师让我在第2列加上这个1000,她说因为是账载金额,然后第5列税收折扣摊销填写剔除1000的数据,这样一来就要涉及调增了
如果无形资产摊销记入费用了 就和纳税调整有关系 那是你那个为什么没记入费用
是的老师 俺没有计入费用 到时候给她battle一下
你累计摊销增多了,正常情况下A105080这张表的第2列本年折旧摊销额中需要包括这个1000元