您好 无形资产不加速摊销哈 固定资产加速 请问购入土地是多少年使用权
老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
老师,我们去年购买500万元以下的固定资产,去年报企业所得税时候,就是已经填过资产加速折旧,摊销优惠明细表了,那今年每个季度报企业所得税还得继续填吗?
一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
老师好,一季度有一次性扣除折旧业务,但企业所得税季度预缴申报表中资产加速折旧摊销表没有填,现在二季度了想着用不用更正一下报表,二季度也有一次性扣除,陆续后面还会有固定资产折旧一次性扣除的,这样的话是都不填了到明年汇算清缴再填还是更正了按季都填一下
1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。报企业所得税季度申报出来这个提示是什么意思
老师你好,我们单位租了土地自建的厂房和道路,今年合同到期了,不与我们单位续祖,与别的单位重新合作,但是我们的房租道路固定资产折旧还没有计提完,这个清算的时候该怎么处理未折旧完的固定资产
之前跟对方签合同了,我们给对方钱了,但是对方没有给我们开发票,现在对方已经注销了,汇算清缴不用调增?
公司跟工商银行贷了一笔款,每月付给银行的利息,需要开具发票才能税前抵扣吗?还是凭银行回单就可以税前抵扣?今天到账的,什么时候要申报印花税?
老师,下月初如果申报2月份增值税,增值税进项发票,我是3月勾选抵扣,还是要在2月底勾选进项发票
老师,增值税专用发票在电子税务局做抵扣勾选的时间是必须在报税征期内吗?
老师,请问我这个月缴纳105块个税,怎么算我这个月工资多少
老师,请问租车请专家来开会是租车费用计放哪个分录呢?是算培训费还是会议费呢
老师,24年10月份个人所得税,科目入错了,入成所得税科目了,我可以在25年借,红冲所得税科目,贷应交税费个人所得税吗
一般纳税人,农产品普票抵扣进项税,按价内,还是价外?
老师,请问异地安装项目35500元2024.3月给对方开完发票,预缴税款也完成了,异地反馈也做完了,2024.5月对方又要求作废合同和发票,和对方另一家公司重新走这些手续,我5月就把发票35500作废了,又重新开了1万部分发票,剩余发票24850未开,申报了未开票收入。现在需要给对方开24850,找不到夸区域号,开不出来发票了,怎么办?
哦 50年使用权
那应该按照50年摊销 而不是10年哈