是的,对的,抵扣不了。
老师,我是外贸公司,有3个月辅导期是吗。我这样理解对吗?我公司6月份认定为一般纳税人,6-8月为辅导期,6-8月都没有进销发票,9月进口货物,海关完税凭证,也开了销售发票,9月可以抵扣了是吗?
您好老师,6月份成立公司,至8月份是小规模,9月份是一般纳税人,问题来了,8月份收到专票发票,但是是9月份是一般纳税人,我可以8月份收到的发票在9月份抵扣吗?谢谢老师
您好老师, 今年8月成立小规模,收到进项专用发票几千,开具销项几万, 9月份是一般纳税人,没有进项,销项9000, 是不是8月专票不能用于9月份抵扣,如果是9月份就没有进项了,销项需要全额缴纳税款了?是不是?老师
老师,9月份是一般纳税人辅导期开进来的发票 而十月份就不在辅导期了 我九月份的进项发票不抵扣 十月份的时候可以勾选抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人,7月有一笔增值税没有缴纳,8月有留底的进项税额,现在申报的话能不能用8月的留底税额抵扣7月未交增值税?这个报表里面应该怎么填写?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
9月开票的话,10月份申报增值税就能正常抵扣增值税 是这个意思吧
9 月 份开的发票,你可以用7月认证抵扣的抵扣
8月成立的公司,只有8月的进项发票,8月的进项发票不能抵扣?
你好,你问一下你税务局吧,你别去问12366了。你问你税务局,你看一下你税务局那边当月认证,当月允许你抵扣吧。如果是辅导期纳税人,基本上不可能,他都是当月认证比对通过得在下一个月,也就是你8月份有进项发票认证了,在所属期8月份他也抵扣不了。
老师,这个辅导期一般纳税人 还是不是 要约谈的
不好意思不清楚的
系统显示 辅导期是到10月底结束,那就是10月底系统自动恢复一般纳税人。 这个辅导期 可以提前结束吗 老师
不清楚, 不知道可以提前结束 安政策是不可以
好的,老师 再问下 是不是所有新公司 都是要经过辅导期的
不是所有的企业 人家有没有的,我们这边早就已经没有了。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快