齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,同学 计提 借未分配利润 贷应付股利 支付 借应付股利 贷银行存款
麻烦老师仔细审题,我们是采用农民专业合作社会计制度,没有未分配利润
计提 借本年盈余 贷应付股利 支付 借应付股利 贷银行存款
老师,在合作社会计制服下,都没有应付股利这个科目
或者用其他应付款,这个科目
老师,你可能没有了解农民专业合作社会计制度,
很抱歉,同学,老师在企业比较多,希望能见谅
老师您好,我是农民专业合作社,采用农民专业合作社财务制度,和村集体签订了入股协议,协议规定,是否亏损都要分红,本年度亏损的,分红的会计分录怎么做,麻烦老师把计提分录,支付分录,结转分录告诉一下,万分感谢
农民专业合作社怎么开发票
合作社购进果苗会计分录怎么做
合作社能开农产品收购发票吗
合作社的分红怎么做分录
合作社销售农副产品分录怎么做
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
你好,这样收入成本不对应呀?
你好,以租代售买断式怎么做分录
你好,以租代售买断式手机怎么做分录
请使用微信扫一扫登录
麻烦老师仔细审题,我们是采用农民专业合作社会计制度,没有未分配利润
计提 借本年盈余 贷应付股利 支付 借应付股利 贷银行存款
老师,在合作社会计制服下,都没有应付股利这个科目
或者用其他应付款,这个科目
老师,你可能没有了解农民专业合作社会计制度,
很抱歉,同学,老师在企业比较多,希望能见谅