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老师,我们公司修建了一下冷库,合同是75000元,发票也给我们开了75000元,但是因为验收不合格,剩余的15000元没有支付给对方,这种情况怎么写分录

2024-08-08 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 11:08

你好,按照6000计入成本就可以

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快账用户4857 追问 2024-08-08 11:27

从开始怎么写

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:28

借固定资产75000贷应付账款75000 借应付账款75000 固定资产-15000 贷银行存款60000

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你好,借应付账款贷在建工程可以冲,在建工程 按照6万来转固定资产。
2024-08-08
你好,按照6000计入成本就可以
2024-08-08
你好,这些员工是你们的还是对方单位的?一般不要代发工资
2022-10-16
你好,请稍等我看下你的问题
2020-06-02
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
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