您你好,您之前的会计您之前的会计分录是怎么做的?麻烦发给我看一下
老师你好,我是购买方,跨年已认证抵扣的进项专票,需要红冲,应如何做账务处理
学堂老师,外贸出口业务的进项税之前认证抵扣了,应该如何处理?本来应该做退税处理的,有2张做了认证抵扣,谢谢老师
老师您好!本企业收到一张部分红冲的已认证抵扣的进项发票,我账务应该如何处理?谢谢
老师您好,我公司6月收到一张进项发票已经认证,这个月对方公司开了红字发票过来。我该如何记账?谢谢老师解答。
老师您好,我公司6月收到一张进项发票已经认证,这个月对方公司开了红字发票过来。我该如何写分录?谢谢老师解答。
朴老师接,举个例子,一个手册进料是10000千克,最后这个手册出完,下脚料也就1000千克,最后交一点增值税和关税。是不是进料这10000千克全部领完就可以,全部结转成本就可以。至于下脚料也从来不销售直接扔掉了,这个就不需要上账了吧。
老师您好,如果购车发票开了,可以作废么,需要交税么
老师 画红色圈的什么意思 现金折扣条件2/10 N/20
你好,老师 请问一下,比如23年采购石子100万发票未开,24年采购石子150万发票已开,那我24年已领料50万石子结转成本,那我2024年企业所得税汇算清缴需要纳税调整吗
可接受信赖的过度风险与样本规模呈现反向变动,怎么理解,我我相信他是可依赖的,但是有些呀,不应该增加样本规模,呈现同向变动吗
财务服务有限公司,是代理记账的吗
你好,用友软件在账套引入的时候,出现了备份文件介质簇结构不正确的问题该怎么解决
老师好,我公司在2024年12月计提了2023年未发放的那部分绩效工资,这个是要在当月申报个税时申报
为什么账套引入的时候,会出现备份文件介质簇结构不正确的问题
不明白为啥是1+13%,含税的不应该是1-13%吗?
之前那张票直接做了成本,进账也抵扣了
借主营业务成本负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
那申报增值税不用做其他处理吗
申报增值税的时候需要进项税额转出的