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老师您好!本企业收到一张部分红冲的已认证抵扣的进项发票,我账务应该如何处理?谢谢

2024-08-06 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-06 16:07

您你好,您之前的会计您之前的会计分录是怎么做的?麻烦发给我看一下

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快账用户6499 追问 2024-08-06 16:08

之前那张票直接做了成本,进账也抵扣了

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齐红老师 解答 2024-08-06 16:09

借主营业务成本负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户6499 追问 2024-08-06 16:13

那申报增值税不用做其他处理吗

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齐红老师 解答 2024-08-06 16:13

申报增值税的时候需要进项税额转出的

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您你好,您之前的会计您之前的会计分录是怎么做的?麻烦发给我看一下
2024-08-06
可以 你填写信息表 销售方开红字发票  你进项转出 
2021-04-23
你好,这是几月份做的?已经申报了增值税吗?如果是之前月份的,你开红字信息表,让对方给你开红的发票,重新给你开,你在做退税过去啊。
2022-11-14
借、应付账款、 贷、库存商品、等 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-09-04
收到红字发票,冲减原进项金额即可。具体操作看ERP系统指引,一般在发票管理里处理。记得更新会计凭证,保持账目准确。
2024-09-03
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