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老师,印花税根据科目余额表中主营业务收入,主营业务成本,进销项合计数申报可以吗

2024-08-06 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-06 13:47

你好,印花税申报,是没有这样做法的 

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快账用户4263 追问 2024-08-06 13:47

那怎么计算

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齐红老师 解答 2024-08-06 13:48

你好,是买卖合同的印花税吗? 

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快账用户4263 追问 2024-08-06 13:49

嗯嗯,是的,必须要找合同吗,如果没有合同,怎么计算

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齐红老师 解答 2024-08-06 13:49

你好,买卖合同的印花税 1,有合同的,按合同金额作为依据 2,没有合同的,按购、销合计金额为依据 

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快账用户4263 追问 2024-08-06 13:58

物流辅助服务*搬运类的呢

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齐红老师 解答 2024-08-06 13:59

你好,搬运,不需要缴纳印花税

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快账用户4263 追问 2024-08-06 14:00

购销金额合计就是主营收入,主营成本,加税的金额,是吗

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齐红老师 解答 2024-08-06 14:00

你好,不是的。 因为购进的金额 不一定全部对外销售了 库存商品  不一定 全部结转到  主营业务成本了 

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你好,印花税申报,是没有这样做法的 
2024-08-06
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2021-12-06
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你好,印花税按照你主营业务收入和其他按业务收入计算就可以
2021-02-23
同学你好,印花税是根据主营业务收入的数据申报的吗?还是核定的——是根据企业的购销金额的数据申报的;
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