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请问老师,采购商品供应商一直没有开票,客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的,做分录是借预付账款,贷银行存款。然后是借库存商品,贷预付账款-暂估(供应商名称)?但是后来进货发票供应商一直没有开,那怎么处理账务呢?进销存又该怎

2024-08-05 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-05 21:29

您好 采购商品供应商一直没有开票,客户催发票可以先开出

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快账用户9401 追问 2024-08-05 21:53

那如果已经没有开出进货发票,进销存的商品成本是不是就是银行预付的金额呢?

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齐红老师 解答 2024-08-05 22:32

请问购进的货物对外销售了 暂时没有取得发票 对么

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快账用户9401 追问 2024-08-05 23:48

是的,是这种情况

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齐红老师 解答 2024-08-06 00:00

那购进货物可以暂估入账 然后对外销售结转成本

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快账用户9401 追问 2024-08-06 05:46

销售开票就全额缴税了,如果采购票来了再对冲暂估,然后就可以抵扣进项对吗?如果发票确定无法开来是不是所得汇算清缴就要做纳税调整?

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齐红老师 解答 2024-08-06 06:55

销售开票就全额缴税 如果采购票来了再对冲暂估,然后就可以抵扣进项 是的 如果发票确定无法开来是所得税汇算清缴就要做纳税调整

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您好 采购商品供应商一直没有开票,客户催发票可以先开出
2024-08-05
你好,是的,那就只能这样了,除非确认无法收到发票,做纳税调整
2024-08-05
同学,你好 可以先开出,之前的采购要暂估入账 次年汇算清缴前没有来,需要调整
2024-08-12
你好,是的,是这样做账务处理的 
2021-01-05
你好!对的。分录就是这样
2022-05-26
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