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薇老师在吗,你说的,假设经销商销售商品获得 12 万,扣除本钱 10 万后,将 2 万利润打给回: 收到 2 万利润时: 借:银行存款 20,000 贷:主营业务收入 20,000 同时结转成本: 借:主营业务成本 100,000 贷:委托代销商品 100,000 经销商给我回本时,我就已经做了,借应收账款,贷委托代销商品,借,银行存款,贷应收。后面回本后的利润要结转成本又是贷委托代销商品,这应该不对吧??我应该怎么改才对。

2024-08-03 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-03 13:21

收入做错了,收入要按照你整体来算,按12万做收入。

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:22

是薇老师说的错的?

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:25

应该是 借:应收帐款120000 贷:主营业务收入120000 收到2万 借:银行存款 20000 贷:应收帐款 20000 。还有,你发出去的商品是有成本的,你10万买的,发出去给经销商卖,他卖完只给你2万,这你看正确吗?他应该给你12万啊,其中2万利润,10万货品成本。

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:26

我就是说的先回成本啦,12万,10万成本,2万利润,主营业务收入是2万,10万是我的成本

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:30

你之前那笔错了,应该是借:银行存款 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:30

而不是借:应收账款 贷:委托代销商品

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:31

上上条我发错了,是借:银行存款 贷:应收帐款。

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:32

否则你看你自己的分录,你两次贷 委托代销商品,直接成负余额了

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:32

月底结转我就有收入存在,看利润表出来都不对

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:36

我给你个整的分录

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:37

好的谢谢

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快账用户3169 追问 2024-08-03 13:37

但是我是分两个月回本的,就是6月10万的商品收了4万,7月10万的商品收了6万

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:39

发出商品去委托销售了: 借:委托代销商品 贷:库存商品 销售掉的部分 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 经销商给钱了 借:银行存款 贷:应收账款 经销商要佣金 借:销售费用 贷:应付账款 如果说佣金要从销售款里扣 借:应付账款 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:39

这个就没问题了,而且清清楚楚的,不会错了

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收入做错了,收入要按照你整体来算,按12万做收入。
2024-08-03
在不确认主营业务收入的情况下,发出委托代销商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 当收到委托代销清单但未收到货款时,可以先将应收款项计入 “应收账款 —— 受托方” 科目: 借:应收账款 —— 受托方 贷:受托代销商品款 待实际收到货款时,再确认收入: 借:银行存款 贷:应收账款 —— 受托方 同时确认主营业务收入和结转成本: 借:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)等 借:主营业务成本 贷:委托代销商品
2024-09-29
你好,委托代销不同于直接销售,货物没销售出去都还是你们的。每次收到代销情况,都按照下面做分录 ① 发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 ② 收到代销清单时 借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:委托代销商品
2024-08-03
你好 A公司将商品交付B公司代销时:借:()120000贷:库存商品120000 借,委托代销商品120000 贷,库存商品120000 A公司收到B公司送来的代销清单以及B公司开具的增值税专用发票,发票上注明的售价200000元,增值税款26000元。 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费——应增销26000 从应收账款中扣除应给B公司的商品代销费用20000 借,销售费用20000 贷,应收账款20000 结转B公司销售的商品成本借 借,主营业务成本120000 贷,委托代销商品120000 A公司收到B公司汇来的货款净额: 借,银行存款206000 贷,应收账款206000
2020-05-28
销售货物,结转成本的分录是 借 主营业务成本 贷 库存商品
2024-07-26
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