你好!这个是要分月摊销才符合权责发生制
老师,你好,我想请问一下,我们公司是生产化妆品的工厂,产品备案的费用是半年一结的,1月-6月已经结算的备案费用共4万元,这4万元我一次性计入管理费用还是说需要分摊?
我有份合同是2021年签的,到期是2025年,支付费用10万,对方也已经开了10万的发票,想咨询一下,这个费用需要分摊吗还是一次性确认了?
老师,支付房租费。一共2万,我上半年的一次性计入了成本,下半年还有1万我分摊6个月。我开始时间是啥时候?已摊销月份前六个月是不是也算
你好老师,请问我公司支付房租,对方开具的发票已经丢了,但是已经一次性入账摊销,我们从三月份签的,也就是摊销十个月,汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗,剩下两个月跨年正常摊销,这样可以吗
老师,关于租房计提费用摊销,我想问一下,公司租房子 已经到期了,但是我还没给对方付下一年的租金,关于费用这块我需要现在就开始计提嘛?
公司账户 公户被冻结了 因为一个诉讼法院冻结的 现在收付款 都不行了 我账务上怎么处理
老师,公司利润表是负数,清算补税7000多是怎么回事啊
老师,公司买了材料需要安装的这种情况,对方开票可以把材料款和安装费一起开票吗?意思是就不用单独开劳务费吗?直接开到材料款,本来也是为了买材料而产生的安装费
业务员把销售订单传递给会计会计可需要核怎。销售订单正确性
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户,他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。有的金额会对不上。可能有出入,然后就是理论上做账报税会作为我们公司的收入,这种我需要结转成本吗?是按照我们卖给他们销售商品的成本结转?还是按照我们公司实际成本结转啊?我们公司实际也有销售的部分货物走对公。部分走私户收款。之前几个月给代账公司做账。这个月说拿回来给我做。请给出具体建议。还有就是代账如果乱做,拿回来假如实际存货对不上,和银行存款也对不上?我可以继续我接的进货销售做吗?可以不调吗?我有没有责任?据说之前的不能改。老板经常不在这里,我是再仓库办公点,签字出证明跟麻烦
老师,请教一下这个图中计算税后资本成本率利用插值法如何计算,能帮我写一下过程嘛?
异地工程款开票 一般纳税人 如何预交增值税 比如开票1000万 怎么算预交增值税
请问老师,甲乙公司是关联公司,甲公司租用乙公司一个门面,甲公司做营业成本,在填写关联报表时,填在了关联成本一栏,那关联收入那栏该如何填写?
老师你好,个体户生产经营所得报个税时,成本需要算计提增值税不?生产经营所得个人所得税如果要加到成本里,该怎么算出来呀
小规模纳税人,所得税汇算清缴,有些调增了,弥补亏损后没有缴税,请问针对此账上需要调吗?怎么调?