是的,金额要一致的哈
老师,请问一下,就是应付职工薪酬科目,我本计提数和下月发放数不等的话,月底应付职工薪酬科目不就有余额了吗?
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
计提应付职工薪酬的金额=应发工资金额+企业承担的五险一金 还是应付职工薪酬的金额=应发工资数额?老师
老师,你好。我想问一下,计提工资,应付职工薪酬科目挂的金额和支付应付职工薪酬挂的科目金额不相符,产生的差额是什么原因造成的,计提社保。公积金,个税
老师,请问申报个税的数据是不是跟应付职工薪酬—工资这个金额一致,而不是应付职工薪酬的所有贷方余额,应付职工薪酬贷方余额还包括应付职工薪酬—福利费。谢谢!
提前支付了一年的房租,是计入待摊费用还是预付账款?
请问老师每个月的收入与成本都要结转吗?
老师可以发一下个税模板导出的流程吗?谢谢老师
预收账款,期末也需要调汇是吗?预收2万美金,银行存款和预收账款都需要期末调汇? 如果当月这笔预收账款办理结汇了,银行存款不用调汇,预收账款依然需要调汇,对吗
一个老板有几个工程项目挂靠我公司,我记会计科目主营业务收入-老板名字-项目名称A/项目名称B,可以这样设置吗?
老师请问重庆电子税务局网站
我怎么搜索重庆是电子税务局网站
老师可以发一个重庆地区电子税务局网站嘛,
年会餐费进啥科目,买买买
业务招待费和宣传费能用专票吗(一般人),可以用以进项税额吗 公司团建进啥费用
计提的时候是实发数,还是没有扣除社保,公积金的应发数
计提的工资是应付工资
应付工资是包括社保,公积金的,还是扣除以后的
直接就是按基本工资计算的