关键是都是些啥人发生的费用?是客户还是自己的员工?
老师,现在去酒店住宿还可以开专票吗?酒店的住宿费发票是否可以抵扣进项税?
请问老师,酒店里要是有餐饮服务的话,开发票,连同住宿餐费都开成住宿可以吗?
请问老师,酒店住宿赠送早餐,请问餐费可以一起与住宿费一起开具专票吗?
老师,酒店开的住宿费发票可以抵扣吗
老师,请问公司开业在酒店的住宿和餐费入什么科目?
老师,公司发生进项税额转出10(已抵扣,当初购买商品),转出时借库存商品10,贷进项税额转出10,再通过转出未交转到未交增值税最后交掉,虽然这个过程应交税费应交增值税这个二级明细下方余额为0,但是三级明细下方进项税额还有发生额10呀,这个要怎么反向转出呢,请问分录是
2024年有张专票,做账时价税都计入费用,2025年想把税费转出来抵扣,怎么调整账务?
我想通过付款码查对方的银行卡号
小规模纳税人开发票卖东西怎么做分录
你好老师,“在线表格”,如何在左边添加行,右边不动? 为什么只要不是在线表格就可以用shift和鼠标操作?
老师,有没有规范白条的模版?
我是一般纳税人,24年认证一张进项发票,25年对这张进项开具部分折让红冲,请问我进项税转出,如何写会计分录?
老师好,公司法人在本公司没有工资,也没有个税申报,想请问法人的差旅费,标有法人姓名的机票等可以报销吗?
业务员出去的餐补计销售费用哪个明细?
老师请问一下罚款供货商的计入什么科目
有客户也有员工,发票都开在一起了,客户就几个,其他都是公司员工
那么直接计入管理费用-福利费,不能抵扣