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老师,一般纳税人,去年已给对方开销售发票,今年对账发现,对方那边有质量索赔和现金折扣(如果是银行转账有2%现金折扣抵消货款)入账 金额共计1.5万,我方财务不知道 ,这些没有入账。请问现在我公司如何入账?以什么单据为原始凭证单据?还需要给对方开红字发票吗?

2024-07-27 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-27 13:56

您好 现金折扣的话 不需要开具负数发票 质量折扣需要开具负数发票 然后冲减应收跟收入 销项税额

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快账用户9383 追问 2024-07-27 14:09

关键是对方都直接入账过了,如果我开具负数发票,对方在入账,这个金额还是对不上,账上余额比如对方是1.5万,我们公司账上余额是3万。我如果开具负数发票,对方是不是也要在做一次账?

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齐红老师 解答 2024-07-27 14:14

是的 您开负数发票 要给对方 对方也要冲减成本跟应付的

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您好 现金折扣的话 不需要开具负数发票 质量折扣需要开具负数发票 然后冲减应收跟收入 销项税额
2024-07-27
您好,可以的,三方代收代付款协议,三方盖章就规范了
2024-07-26
你好;  如果是返利的话; 你 可以开红字信息表 对方开红字发票来红冲  ;
2022-06-22
你好,第一个,如果暂估金额跟去年一致,直接把发票附在去年暂估凭证后面 第二个,通过以前年度损益调整,或者利润分配-未分配利润直接调整 第三个,跟对方沟通一致,可以红冲发票,同二
2023-03-10
您好,暂估的话,收到票冲暂估,在做一笔正确的,然后计算错误,仍然是红冲,第三个就是说,你需要吧这个普票正常负数
2023-03-10
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