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公司车辆保险费 4月我们银行先支付 10000元 6月保险公司开具的发票 专票 6000元 6月开的专票我拿去抵扣了 7月开普通发票4000元 。请问会计分录要怎么写才能平。我们没有预付账款这个科目

2024-07-26 23:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-26 23:47

那你4月付钱的时候怎么做的账务处理?

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快账用户5290 追问 2024-07-26 23:48

挂应付账款

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齐红老师 解答 2024-07-26 23:50

借:应付账款  10000       贷:管理费用  9660.38              应交税费-应交增值税 进项税  339.62

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快账用户5290 追问 2024-07-26 23:51

你这错了吧,我们用银行支付

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齐红老师 解答 2024-07-26 23:56

你说你4月份挂应付账款 借:应付账款  10000  贷:银行账款  10000 上面分录写反了  借:管理费用  9660.38              应交税费-应交增值税 进项税  339.62        贷:应付账款  10000

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快账用户5290 追问 2024-07-26 23:57

然后它发票是6-7月开的

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齐红老师 解答 2024-07-26 23:58

对啊    你6  7月再做管理费用这笔分录就行

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快账用户5290 追问 2024-07-27 00:01

但是它6月开了6000专票 7月开4000普通发票啊

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快账用户5290 追问 2024-07-27 00:01

并不是一个月开的

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齐红老师 解答 2024-07-27 00:03

那就分开做啊   6月  计提管理费用6000/1.06  7月计提4000

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那你4月付钱的时候怎么做的账务处理?
2024-07-26
你好,支付的时候借:预付账款10000贷:银行存款10000 发票借:管理费用-车辆保险(不含税金额) 应交税费-应交增值税-进 贷:预付账款
2024-07-26
你好 借管理费用 车船税,贷银行 借税金及附加,贷应交税费 
2023-05-18
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
你好,同学,借在建工程应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2021-04-07
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