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老师,我公司之前23年采购成本取得的价格200万,开了发票,款已付,入了账做成本,后来供货方降单价,算下来总共降了20万,那么这20万要调以前的成本不,做以前年度损益调整不?现在账上一直挂有应付账款还差他家货款没付,减下来的这20万怎么做账

2024-07-24 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-24 11:34

您好,税务账吗?当时发票现金流一致是吗?现在挂的应付账款是真实的货款没付还是错误金额?

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快账用户5851 追问 2024-07-24 11:40

当时发票现金流是一致的,是后来谈判,把之前这笔货款的价格降了20万,应付账款是和供货商合伙至今累计起来真实没付的金额

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齐红老师 解答 2024-07-24 11:44

如果您现在是税务账,可以不用调整,因为发票现金流一致;如果是管理账套上,可以冲减现有的应付账款余额,并调整以前成本,借:应付账款  20     贷:以前年度损益调整 20

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快账用户5851 追问 2024-07-24 11:51

税务账和管理账有什么区别?我们就实打实的一套账

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齐红老师 解答 2024-07-24 11:54

很规范的一套账吗?如果很规范的话,冲减这20万的应付账款,需要您附件提供降价的协议或者证明之类的,就可以了。

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快账用户5851 追问 2024-07-24 12:20

降价协议是有的,用以前年度损益调整科目的话,是不是还要做一笔 借:以前年度损益调整 贷:利润分配

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齐红老师 解答 2024-07-24 12:22

不用做,月末结转的时候,会自动结转至未分配利润,您要到时注意下

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