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老师好,去年签的劳务合同,因对方没开票,按合同20万暂入了成本,后来对方没做完,只开了16万的发票,今年汇算清缴时调增了4万,以后不和对方合作了,账上的4万应付账款怎么处理?一直挂在上面吗?

2023-10-16 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 17:40

业务取消了,就把原来那个分路红冲就行。

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快账用户1629 追问 2023-10-16 17:40

后面付上什么凭证?

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:42

附上红字发票就可以了。

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:42

还有合同取消的相关说明,或者是补充合同。

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快账用户1629 追问 2023-10-16 17:50

是先签了20万的合同,对方干活没开票,我按合同金额20万暂入了成本,后来对方不干了,只开了16万的发票

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快账用户1629 追问 2023-10-16 17:52

我把入成本的没回发票的4万在汇算清缴时调增了,想等着对方做完再开票,对方现在不做了,票也不能开了,账上就挂着这4万

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:54

后面不干的咱们就当业务取消了,需要销售方开负数发票。

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:54

然后你把多暂估的业务也红冲处理。

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相关问题讨论
业务取消了,就把原来那个分路红冲就行。
2023-10-16
你把这个剩下的给他做冲出来就可以,当时的话账上挂着26000,你确认的是10万,把它对应的10万的那个金额对应的科目把这个26000做反冲。
2023-11-26
同学你好,应账账款暂估16万元,也要冲回去的。借:应付账款,16万元,贷:利润分配-未分配利润或者以前年度损益调整,16万元。
2023-02-04
可以的 可以这么做的
2023-10-12
同学你好,不能一直挂账上,要冲回去的。
2023-02-04
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