你好!我现在是入账汇率低,结汇汇率高 你的入汇和结汇,分别是用什么汇率来的。比如是月初的汇率吗
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
外汇账户,每月入账的美元金额和结汇的金额之间的差,为啥能差出好几万? 你好!这个就看入账的金额本身有多少了。金额越大,差异越大 美元入账金额在七八十万 结汇金额在156万 都是美元 你好!是啊。有这么大金额,再乘以汇率差异,就有那么大的金额差异了 我现在累计差额是三十多万人民币 之前一直没有做过汇兑损益 你好!这个有点夸张了。跨年的话,税务局估计会让你回头去调 老师,我现在是入账汇率低,结汇汇率高,像这种我要调账怎么调呀
合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。(2024年我没有确认投资收益),现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大,跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗?朴老师之前回复过:不过,如果存在符合会计准则规定的特殊情况,如在2024年年末已经满足收入确认条件,但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理,这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢?朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下,有点着急,谢谢了。
老师,去年项目甲方罚款2000,直接从工程款扣除,这2000应计入什么科目?营业外支出?能否所得税前扣除?
老师好,公司为员工支付的个税,汇算清缴时需要调增,请问在A105000表中,放在第14行与取得收入无关的支出(图一),还是放在第17行其他(图二)?
老师,请问甲公司对外投资A公司10万,并且已实缴10万,后面A公司严重亏损,甲公司便将对A公司的股权0元转让给另一家公司。 甲公司原会计分录:借:长投 货:银存 那现在甲公司应该如何进行会计处理?
老师您好,我们公司是卖车的,现在收了一天二手车34.5万,这个车子是事故车修了保险公司可以赔20万,但是修好的车子只能卖21万,这样导致我收车跟卖车差了13.5万,加了保险公司理赔总的是不亏的,那我账务处理要怎么做比较好,能不能把修理的不要做收入先把13.5万直接对冲掉
请问企业股权转让,转让需要缴纳的企业所得税可以用以前年度亏损弥补吗?
老师您好,汇算清缴职工薪酬账载金额填写的时候也要把社保和福利费加进去填写吗
老师,这个不是银行开户许可证吗
老师,请问税局那边要的出口退税中单证备案资料是指哪些呀?谢谢!
老师 货款转私账有交哪些税
甲方的尾款2261.27给不了了,这种情况需要什么资料下账
入账是这一个月每天的汇率平均一下,结汇是当日的汇率
就是比如1357号分别有入账 那就是这几天的汇率平均一下
你好!入账是这一个月每天的汇率平均一下,这个有问题了 你收到钱,可以按当日汇率或者合同约定汇率,然后月末再调