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老师,我们24年补了22年附加税100,按说我们要修改22年报表让国家退税25,但是领导说不退了,不修改了,这25所得税我们挂在借方,怎么冲了,冲当期还是以前年度

2024-07-23 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-23 16:34

你好!这个你的先跟税务局说,看他们要求,不是自己想不修改就能不修改的

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快账用户2542 追问 2024-07-23 16:35

我不能不修改不要吗

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齐红老师 解答 2024-07-23 16:40

您好!这个不一定,正常来说是不可以

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快账用户2542 追问 2024-07-23 16:41

那假如税局说不退了,这个损失我计入当期还是以前年度

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齐红老师 解答 2024-07-23 16:46

你好,实操中都可以了。你可以计入到现在,因为现在确认的

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相关问题讨论
你好!这个你的先跟税务局说,看他们要求,不是自己想不修改就能不修改的
2024-07-23
你好 这个不需要修改的哈 你汇算的数据是正确的就可以的 不一致没关系的
2024-04-02
你好,那你修改了之后是亏损的还是盈利的一九年。
2023-05-19
你好 你先直接做 借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款。  后面要退税的。 就不做计提了。  到时收到了在做 :借银行存款贷  应交税费-应交企业所得税
2021-03-09
你好!这个没关系,实际是什么时候认缴就按什么时候。不过他后面这个不应该直接按认缴出资额,除非你们有实际投入实收资本
2022-06-08
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