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老师,新接手一家公司账务,发现22年度有一笔分录金额有错误,是实际收到供货商的一张发票,发票金额是25000元,但之前会计的分录写的是:借:主营业务成本250000,贷:预付账款 250000,请问如果是想更正这笔分录的话,直接写:借:以前年度损益调整 225000 贷:主营业务成本 225000可以吗?

2024-07-18 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-18 22:41

您好,对的,更正的话,用以前年度损益调  贷 主营业务成本   这个是可以的

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快账用户2443 追问 2024-07-18 22:53

老师,是不是应该是借:预付账款,贷:以前年度损益调整?我刚看预付科目没平

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齐红老师 解答 2024-07-18 22:54

您好,你们预付账款,一开始还在贷方没管是吗

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快账用户2443 追问 2024-07-18 22:55

老师,是的!看目前的科目余额表,还是在贷方

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齐红老师 解答 2024-07-18 22:58

如果这样的话,那你就调整这个以前年度损益调整就可以了

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快账用户2443 追问 2024-07-18 22:59

老师,是借:预付,贷:以前年度损益调整是吗?

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齐红老师 解答 2024-07-19 07:51

对,之前预付账款在贷方,现在转到借方,这个就可以的

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您好,对的,更正的话,用以前年度损益调  贷 主营业务成本   这个是可以的
2024-07-18
你好; 你跨年了红冲要 做 以前年度损益调整科目处理的 ; 21年的发票可以22年入账但是损益科目必须要走以前年度损益调整科目处理的
2022-03-07
您好,您的业务是没有发票,只需要汇算清缴做纳税调增,不需要调整成本
2022-12-23
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润做这一个。
2023-02-23
您好,那是不合理的,发票需要跟暂估一一对应,否则无法核定发票
2021-03-16
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