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固定资产已摊销,盘点时发现多入了,需要将多入的固定资产红冲发票,怎么做账务处理? 账务处理依据是什么? 谢谢老师

2024-07-17 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-17 14:19

借:待处理财产损益-待处理固定资产损益 累计折旧 贷:固定资产 有关部门审批后作营业外支出借:营业外支出 贷:待处理财产损益-待处理固定资产损益

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快账用户9781 追问 2024-07-17 14:23

对方已将多入账的发票红冲了,我是不是要把已摊销的转回来

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齐红老师 解答 2024-07-17 14:25

那你这个就不是盘点的这个账上就是多做了。如果是的话,借应付账款,贷固定资产,借累计折旧,贷管理费用等。

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借:待处理财产损益-待处理固定资产损益 累计折旧 贷:固定资产 有关部门审批后作营业外支出借:营业外支出 贷:待处理财产损益-待处理固定资产损益
2024-07-17
同学,你好 之前入的固定资产要红冲,折旧都要红冲
2024-11-28
借应付账款, 贷固定资产, 应交税费、应交增值税进项转出
2023-12-25
借固定资产 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2023-12-25
您好,第一先没入账的补入账,第二,才做销售的处理
2023-09-06
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