咨询
Q

我们更正了2022年的一笔费用发票176万,更正了2022年企业所得税年报!缴纳了税金及滞纳金!2024年,7月份的会计分录怎么做

2024-07-17 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-17 12:45

同学你好 借:以前年度损益调整      贷:应交税费—应交企业所得税 缴纳企业所得税时:     借:应交税费—应交企业所得税      贷:银行存款      借:营业外支出—税款滞纳金      贷:银行存款

头像
快账用户3415 追问 2024-07-17 13:11

调整增加额的那两张凭证红冲吗

头像
齐红老师 解答 2024-07-17 13:15

同学你好 这个不用红冲

头像
快账用户3415 追问 2024-07-17 13:24

2022年176万发票凭证不用红冲吗 直接再2024年7月份做一笔这个分录吗

头像
齐红老师 解答 2024-07-17 13:28

同学你好 之前的要红冲然后再做

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 借:以前年度损益调整      贷:应交税费—应交企业所得税 缴纳企业所得税时:     借:应交税费—应交企业所得税      贷:银行存款      借:营业外支出—税款滞纳金      贷:银行存款
2024-07-17
你好 ; 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 ;  借 应交税费-企业所得税 ;营业外支出-滞纳金 贷银行存款  
2021-10-15
你好,什么原因需要更正?是之前对应的进项不允许抵扣吗?
2024-06-12
您好,是这个是 借 应交税费 所得税   营业外支出 贷 银行存款
2023-10-16
您好,是使用什么会计准则的呢。
2024-07-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×