计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
老师好,可以帮我详细写一下,社保,个税,工资的计提和发放分录吗? 社保备注(个人还是企业部分)谢谢
请问老师,按照这份工资表,详细的计提工资和发放工资的会计分录麻烦写一下。谢谢啦。
老师好,我们单位交社保是在发工资之前,用其他应收的分录,计提,发工资,怎么做分录,麻烦详细点,个人和单位部分标注下,谢谢老师
老师你好,麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录?当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢?谢谢
老师 涉及到社保和个税的工资 ,怎么计提工资、社保、个税和支付?麻烦发下分录谢谢!
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
证37.93,套内24.05,,按这个公摊算119.07平的证,实际套内面积是多少
郑慧芳老师请回答我的问题
老师,给老板提供了改编的银行贷款报表,会计会负什么责任?今天看了个视频,说的这个是骗贷,一起和老板进去踩缝纫机
老师,我们怎么申请撤销这两个税种呢?一般有哪些申请流程?
老师请问这题A选项为什么不对呀 购进自用不是不考虑进项税额么 那不就是不能抵扣么
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
扣社保 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款(个人部分)
老师,个人部分不是应该用其他应收款这个会计科目吗?
看个人做账习惯,都是可以的
如果先交社保后发工资计入其他应收款,先发工资后交社保计入其他应付款吧?
可以的,可以按这种逻辑操作