同学你好,收入做到6月份,6月份的成本可以暂估处理。
您好老师!我公司是小规模纳税人,今年6月份开了材料成本发票,但是6月没开销售发票,只是收了预收款,要到7月开销售发票,那6月份需要做收入吗,还是到7月份成本和收入一起做帐呢?
老师,是6月发出的货,收到了预收款,7月份才开销售发票,6月申报增值税的时候是做零申报吗?
老师,我6月份申请了红字信息表,但是我又撤销了,我申报7月份税款的时候也没提醒有红字发票,但是我的销售方7月份又给我开了红字发票,我这个月才收到,这个发票有效吗
6月份收到一笔款给他开了增值税专票,然后7月份对方说开错了,给他开具了负数发票和新的发票,但是7月份这两张发票没有入账,现在能补做账吗?
老师,本来6月没有这项家具的进项的,结果开出去了这项销项,然后进项发票我们7月份才收到,但是6月份因为开出去了销项,6月就要结转成本,这种库存先贷了,后面7月收到发票后再入这项库存可以吗?要怎么补救呢
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗