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老师你好,我们是4s店,就是厂家返的一些,交付激励,200元,怎么做账务处理

2024-07-15 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-15 14:37

您好!这个你计入营业外收入就行。

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快账用户9574 追问 2024-07-15 15:28

老师你好,就是库存没完成,厂家在返利池扣的款,怎么做账务处理

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快账用户9574 追问 2024-07-15 15:30

列如,应收厂家的返利1万 返利池就到账1要 完后,你的库存没有完成,厂家在返利池扣款,1千, 扣款的1千,怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-07-15 15:30

你好!这个你不用想别的,就看你们实际取得了多少返利,就做对应的金额的分录就行

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快账用户9574 追问 2024-07-15 15:32

老师你好,在返利池扣款1千怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-07-15 15:36

你好!这个要看你收到返利池的时候,如何做的分录

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快账用户9574 追问 2024-07-15 15:40

借,预付账款 贷,应收返利

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齐红老师 解答 2024-07-15 15:41

你好!你现在减少了,直接做相反分录,或者负数

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快账用户9574 追问 2024-07-15 15:50

麻烦你做一下会计分录老师

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齐红老师 解答 2024-07-15 15:54

你好!比如扣1000 你就借预付账款-1000,贷应收返利-1000

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快账用户9574 追问 2024-07-15 15:57

老师你好,应收返利,厂家给该给的都给了,

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齐红老师 解答 2024-07-15 16:01

你好!现在不是说少给1000元吗

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快账用户9574 追问 2024-07-15 16:07

人家该给的都给了,完后又扣的,各是各

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快账用户9574 追问 2024-07-15 16:09

该给1千给1千,该给1万给1万 全都给了, 扣是扣的

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齐红老师 解答 2024-07-15 16:10

你好!意思是,你们现在要给钱给他?

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快账用户9574 追问 2024-07-15 16:13

是的老师

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齐红老师 解答 2024-07-15 16:16

你好!这样的话,你可以计入预付账款或者营业外支出 贷银行存款

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快账用户9574 追问 2024-07-15 16:18

借,营业外支出 贷,预付账款

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齐红老师 解答 2024-07-15 16:25

你好!嗯,这样也可以的

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您好!这个你计入营业外收入就行。
2024-07-15
您好 可以按照以下步骤进行: 1.当收到厂家的返利时,首先确认返利的金额和条件。 2.根据返利的性质,将其计入相应的科目。如果返利是直接冲减成本,则可以将其计入“主营业务成本”科目;如果返利是作为其他业务收入处理,则可以将其计入“其他业务收入”科目。 3.如果是增值税发票,需要确认进项税额。根据税务规定,返利可能需要开具红字增值税发票以冲减进项税额。 4.记录相关的会计分录。例如,如果返利是冲减成本,会计分录可以是:借:银行存款/应付账款等,应交税费-应交增值税(进项税额)(红字),贷:主营业务成本/库存商品(红字)。
2023-12-18
借预付账款,贷营业外收入。
2023-12-28
您好,是你们支付的激励奖吗
2024-08-05
同学你好 收到的返利对吧、
2024-08-07
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