关于研发费加计扣除企业开票品目为负面清单行业疑点的情况说明 尊敬的税务局: 首先,非常感谢贵局对我司税务工作的关注和指导。针对贵局提出的关于我司研发费加计扣除企业开票品目为负面清单行业的疑点提示,现向贵局作出如下详细说明: 我司是一家主营科技业务的公司,致力于[具体科技领域]的研发、创新和应用。公司的核心业务包括[列举主要的科技业务类型和项目],这些业务构成了我司的主要收入来源。 关于房租收入部分,虽然在当前阶段占比较大,但这只是一个阶段性的情况。房租收入的产生是由于公司拥有部分闲置房产资源,为了提高资产利用率而产生的临时性收入。然而,这并不能改变我司以科技研发和创新为主营业务的性质。 在研发方面,我司一直高度重视并持续投入大量资源。我们拥有专业的研发团队,不断开展技术攻关和产品创新,取得了一系列的研发成果[如有,可列举相关成果或项目]。同时,我司严格按照相关税收政策和财务制度,对研发费用进行准确的核算和归集。 为了进一步证明我司的主营业务为科技类型,现附上以下相关资料供贵局参考: 1.公司营业执照副本,明确了经营范围和主营业务。 2.近[X]年的财务报表,显示科技业务在收入和利润中的占比情况。 3.研发项目的立项文件、研发费用支出明细及相关凭证。 我们深知税务合规的重要性,也将积极配合贵局的工作,如有需要,随时提供更多的资料和解释。再次感谢贵局的监督和支持,期待能够消除贵局对我司的疑虑。 [公司名称] [具体日期]
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
对于加计扣除“负面清单行业-研发费加计扣除企业开票品目为负面清单行业疑点‘税务局给了风险点提示,但是我们的主营确实是科技类型公司,房租只是其中一部分收入,只是房租占比比较大,这个情况说明怎么写呢
个体工商户以前是定期定额,25年改为查账征收,,以前没有建账。现如何处理
老师,给我们供货的有个供应商做的件不合适,需要维修费65元,应该在他货款扣除结果会计忘记扣了。多给了65元,现在货款账面上欠他130元,其实不欠他款了。这个凭证怎么做
企业所得税汇算清缴时银行的利息收入需要单独填吗 需要的话填在哪里
老师,请问:对于符合条件的高新技能企业和小微企业也可以享受所得税减免政策,这些政策的出处和文件号是哪些呢,谢谢
老师,请问:符合条件的有色金属企业,在销售出口产品时可以享受到增值税退税政策。此外,在选买固定资产和生产原材料时也可以按照约定比例抵扣增值税,这个政策的出处和文件号是哪一个,谢谢
营销代理行业能够申请高新技术企业吗?可以在哪些高新技术领域申请?谢谢你了
老师,请问税收返还政策:部分税收园区对再生资源企业提供增值税返还(最高为纳税 额的45%)和所得税返还(最高36%)。企业可在合法前提下申请税收园区优惠政策,但要确保业务实质与政策要求一致,这个政策的文件的出处和文件号是哪个,谢谢
老师麻烦咨询一下生产水果的想要出口,水果需要检疫吗老师都需要什么手续
老师,出口退税企业收到的港杂费发票是零税率的,是否合规?
老师好!电子税务局收到的部分专用发票,并没有对应的报销单,针对这块,去做不勾选进项处理还是让它一直挂着?
老师如果我想放弃加计扣除这个政策,我应该怎么写呢,就是目前的收入来源主要是房租
尊敬的税务局: 您好! 我司[公司名称],经过审慎考虑,决定放弃当前的研发费加计扣除政策。 目前,我司的主要收入来源为房租,尽管公司一直致力于科技研发,但现阶段房租收入占比较大。基于公司当前的实际经营状况和收入结构,我们认为暂时不符合享受研发费加计扣除政策的条件。 特此向贵局说明,望贵局知悉并予以批准。 [公司名称] [具体日期]