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跨年暂估10万,企业所得税汇算清缴前没有收到发票,汇算清缴已调增 交税25000 账怎么处理?

2024-07-14 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-14 14:56

 借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户3381 追问 2024-07-14 15:02

暂估的20万没收到票 不管它就做企业所得税,公司是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-07-14 15:03

借:利润分配-未分配利润。贷:应交税费-应交所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户3381 追问 2024-07-14 15:06

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-14 15:06

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 借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2024-07-14
你好,汇算清缴时调增,账面不做分录。
2023-01-11
同学你好 十万没有发票的不用再做分录了 直接汇算清缴的时候调增就可以
2023-05-24
借应付账款,贷利润分配,未分配利润,小企业可以准备做这个。
2023-03-13
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2024-08-21
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