你好可以的,可以修改的
老师 上传电子税务局的财报年初数跟上年上传的数据不一致可以吗,有什么问题吗?
老师,好。申报第四季度电子税务局财务报表的时候,把应收账款金额全部放到货币资金里面了,导致财务软件的数据与电子税务局数据不一致,我现在申报企业所得税年报,报表按哪个填列
老师,我看电子税务局申报财务报表的年初数跟我我的账资产负债表的期初数对不上,还有利润表的累计数也不对,我能改吗?
你好!请问年中用金蝶建帐,得到的资产负债表与电子税务局上季度末的资产负债表应收账款和预付账款年初数不一样,金蝶的好像把这两个合并了,那我现在填制电子税务局的财务报表,需要手动修改,重分类变成和以前一样吗?
老师麻烦帮我看一下,我按照账上现金季度流量表,填的电子税务局财务报表申报。第3季度建账。第3季度申报的没错。本年累计数据和第3第度相同也是没错的。但第四季度的数据按账上报上去后。账上的本年累计。和电子税务局的本年累计金额不一致,
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
老师 是按电子税务局的年初的建帐还是按会计那边给的科目余额表年初建帐呢?科目余额表完全和电子税务局的对不上,我能按电子税务局报税的建帐吗?
你好,他账上做的和申报的不一样还是怎么了?
是的 账上的金额和电子税局报的不一样
所有的都去修改,哪个正确按照哪个来。
那我可以按照年初的电子税务局的余额来做账吗,等于按电子税局报的来做,改今年的帐
你好,哪一个正确按照哪一个来,我不清楚你们是哪一个正确的。
这个就是不晓得那个正确,想喊代账那边调不配合
你好,所有的账务处理,你现在有吗?
你所有的账务处理和你原始凭证核对一下就可以的。
只有一份科目余额表在手上,并且科目余额表没有结转损益也不平
那没法查,这个查不了,没法判断是怎么回事。你要么就先不要接收,你跟他说让他调整过来之后再记账上和申报的需要一致,而且需要所有的账务处理。这个账本凭证,你们需要保存30年的。